本月金额就是预收账款的期末余额-预收账款的月初余额
问下,要报现金流量表中的本月数怎么报,我是用公式法填本年累计数,销售产品提供劳务收到的现金中会用到,预收账款期末减去起初,那本月数填销售产品提供劳务收到的现金也用公式法,则预收账款这个科目要怎么算,针对本月预收账款只有借方贷方发生额,没有什么期末起初了?
A企业2019年度相关资料如下: (1)资产负债表中应收账款项目:年初数100万元,年末数120万元; (2)资产负债表中应收票据项目:年初数40万元,年末数20万元; (3)资产负债表中预收账款项目:年初数80万元,年末数90万元; (4)利润表中营业收入6000万元; (5)其他有关资料如下: ①应交税费—应交增值税(销项税额)1037万元; ②企业采用备抵法核算坏账损失,本期计提坏账准备5万元,本期发生以前年度确认坏账的应收账款收回2万元; ③本期应收票据收回产生贴现息3万元; ④本期工程领用的本企业产品一批,实际成本100万元; 5本期收到客户用11.3万元商品(货款10万元,增值税1.3万元)抵偿前欠账款12万元。 要求:按照上述资料计算现金流量表中的“销售商品、提供劳务收到的现金"项目金额。
基础知识问题 1、销售商品、提供劳务收到的现金中的特殊调整业务 应收账款、应收票据和预收款项等账户借方对应的账户不是销售商品提供劳务产生的“收入和增值税类”账户,则作为加项处理,如赊销固定资产等 问题,为什么赊销固定资产是加项 2、应收账款如是报表余额(已扣减坏账准备),则应收账款本期减少额=应收账款报表期初余额-应收账款报表期末余额-本期计提的坏账准备 不懂,解释一下 3、计算销售商品、提供劳务收到的现金,贴现息为什么要减掉 4、计算购买商品、劳务支付现金,存货减少为什么要减去,累计折旧为什么要减去。特殊业务的处理原则:应付账款、应付票据、预付账款及存货等账 户(不含四个账户的内部转账业务)借方对应的账户不是购买商品、 接受劳务产生的“现金类”账户,则作为减项处理,如分配的工资费用等;如其贷方对应的账户不是“销售成本和增值税进项税额”类账户,则作为加项处理,如工程项目领用本企业商品的。 这里特殊业务的加和减项不懂,解释一下
25.(8.0分)资料:某公司2022年9月份经济业务如下:1销售产品86000元,其中56000元已收到现款,存入银行;另有30000元货款尚未(2)收到上月对外提供劳务的收入1060元。3支付本月份的水电费1038元。4预付下半年度房租2400元。5支付上月份借款利息540元。6本月对外提供劳务而尚未收取的应计收入980元。7预收销货款23000元。8本月负担年初已支付款项的保险费1000元。9上月预收货款的产品本月实现销售收入18600元。10本月负担下月支付的修理费1500元。要求:1分别按照权责发生制和收付实现制计算该公司9月份的收入总额和费用总额。2假如本月再没有任何费用发生,分别计算在这两种方法下的利润各是多少。为什么会出现这一结果?
25.(8.0分)资料:某公司2022年9月份经济业务如下:1销售产品86000元,其中56000元已收到现款,存入银行;另有30000元货款尚未(2)收到上月对外提供劳务的收入1060元。3支付本月份的水电费1038元。4预付下半年度房租2400元。5支付上月份借款利息540元。6本月对外提供劳务而尚未收取的应计收入980元。7预收销货款23000元。8本月负担年初已支付款项的保险费1000元。9上月预收货款的产品本月实现销售收入18600元。10本月负担下月支付的修理费1500元。要求:1分别按照权责发生制和收付实现制计算该公司9月份的收入总额和费用总额。2假如本月再没有任何费用发生,分别计算在这两种方法下的利润各是多少。为什么会出现这一结果?
您好老师,个税专项扣除,离婚了 再婚后,后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗?
老师,我们是3月份刚成立的公司,我4月份只有一个员工,申报医社保的时候工资按照3000申报的,5月份申报医社保时工资调整为1500,那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候,这两个税种我要按3000的收入去申报,还是1500
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
哪位老师有空帮忙做一下题,谢谢啦
老师你好,想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中,稿酬所得,劳务报酬所得,特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗?还是单独算
老师,劳务公司 给员工发放工资,要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗?
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元,上游出这个费用,我们和上游之间,和客户之间账务票怎么处理
老师怎么计算一张票面的价税
老师汇算清缴的固定资产处置,我需不要填写A105090表格,那里收入一栏是直接按照财务报表,还是要在收入明细里面填加固定资产处置的价格
你好,被挂靠方收到我们项目工程款,收到的是银行承兑汇票,转给了我们公司,我们又转了一部分现金给被挂靠方支付垫付的资金和税金,这笔转给被挂靠方的现金怎么记账呢?
那就是和本年累计数中用的预收账款期末一期初一样咯,是吧
是的,公式设置是一样的