本月金额就是预收账款的期末余额-预收账款的月初余额

问下,要报现金流量表中的本月数怎么报,我是用公式法填本年累计数,销售产品提供劳务收到的现金中会用到,预收账款期末减去起初,那本月数填销售产品提供劳务收到的现金也用公式法,则预收账款这个科目要怎么算,针对本月预收账款只有借方贷方发生额,没有什么期末起初了?
A企业2019年度相关资料如下: (1)资产负债表中应收账款项目:年初数100万元,年末数120万元; (2)资产负债表中应收票据项目:年初数40万元,年末数20万元; (3)资产负债表中预收账款项目:年初数80万元,年末数90万元; (4)利润表中营业收入6000万元; (5)其他有关资料如下: ①应交税费—应交增值税(销项税额)1037万元; ②企业采用备抵法核算坏账损失,本期计提坏账准备5万元,本期发生以前年度确认坏账的应收账款收回2万元; ③本期应收票据收回产生贴现息3万元; ④本期工程领用的本企业产品一批,实际成本100万元; 5本期收到客户用11.3万元商品(货款10万元,增值税1.3万元)抵偿前欠账款12万元。 要求:按照上述资料计算现金流量表中的“销售商品、提供劳务收到的现金"项目金额。
基础知识问题 1、销售商品、提供劳务收到的现金中的特殊调整业务 应收账款、应收票据和预收款项等账户借方对应的账户不是销售商品提供劳务产生的“收入和增值税类”账户,则作为加项处理,如赊销固定资产等 问题,为什么赊销固定资产是加项 2、应收账款如是报表余额(已扣减坏账准备),则应收账款本期减少额=应收账款报表期初余额-应收账款报表期末余额-本期计提的坏账准备 不懂,解释一下 3、计算销售商品、提供劳务收到的现金,贴现息为什么要减掉 4、计算购买商品、劳务支付现金,存货减少为什么要减去,累计折旧为什么要减去。特殊业务的处理原则:应付账款、应付票据、预付账款及存货等账 户(不含四个账户的内部转账业务)借方对应的账户不是购买商品、 接受劳务产生的“现金类”账户,则作为减项处理,如分配的工资费用等;如其贷方对应的账户不是“销售成本和增值税进项税额”类账户,则作为加项处理,如工程项目领用本企业商品的。 这里特殊业务的加和减项不懂,解释一下
25.(8.0分)资料:某公司2022年9月份经济业务如下:1销售产品86000元,其中56000元已收到现款,存入银行;另有30000元货款尚未(2)收到上月对外提供劳务的收入1060元。3支付本月份的水电费1038元。4预付下半年度房租2400元。5支付上月份借款利息540元。6本月对外提供劳务而尚未收取的应计收入980元。7预收销货款23000元。8本月负担年初已支付款项的保险费1000元。9上月预收货款的产品本月实现销售收入18600元。10本月负担下月支付的修理费1500元。要求:1分别按照权责发生制和收付实现制计算该公司9月份的收入总额和费用总额。2假如本月再没有任何费用发生,分别计算在这两种方法下的利润各是多少。为什么会出现这一结果?
25.(8.0分)资料:某公司2022年9月份经济业务如下:1销售产品86000元,其中56000元已收到现款,存入银行;另有30000元货款尚未(2)收到上月对外提供劳务的收入1060元。3支付本月份的水电费1038元。4预付下半年度房租2400元。5支付上月份借款利息540元。6本月对外提供劳务而尚未收取的应计收入980元。7预收销货款23000元。8本月负担年初已支付款项的保险费1000元。9上月预收货款的产品本月实现销售收入18600元。10本月负担下月支付的修理费1500元。要求:1分别按照权责发生制和收付实现制计算该公司9月份的收入总额和费用总额。2假如本月再没有任何费用发生,分别计算在这两种方法下的利润各是多少。为什么会出现这一结果?
售价金额法结转成本,是什么意思
老师,我们是小规模·1%的税,开增值税跟普票对我们自己没有什么影响吧
老师:分公司所得税就是各个税种都是自行纳税,分公司是小规模纳税人; 老师我想问增值税申报是1%,附加税是否减半?
老师,您好,什么是资本利得税什么是股息税?
老师,请问下之前公司采购了一台车(收到的是增值税专用发票),由于是商业折扣,发票上面有销售价和折扣价,比如说是44955.76元,现在车辆要去上牌,我们根据增值税专用发票开具机动车销售统一发票时,不含税金额是44955.75元,导致现在账面还留存0.01元,车子上牌已经完成了,现在账面该怎么处理呢?
这是个商贸公司,公司有用一个法人的005603个人账户收货款,7月份公账户没钱,法人从0056个人账户给公司转账10万元,备注借支款 会计分录:借:银行存款-公账 10万 贷:银行存款-法人户0056 10万 现在法人直接把这10万从私人户转至他亲人的其他账户,相当于还了之前的借支款,这个会计分录应该怎么写
请问老师,我公司的工人给其他建筑甲公司干了2个月临时工,我公司如何给甲公司开具发票呢,跨区操作了
老师我们5月收到一笔预收款,11月退回去了,我这个分录是不是应该借预收借银行存款负数,但是做的时候是借银行存款贷预收,现金流销售商品收到的现金,那么
请问一下进口货品关税能退吗?,比如进口货品成本100元,账咋做啊,咋报税啊
老师好。通讯行业年个体工商户开票35万,查账征收,经营所得税交多少合适
那就是和本年累计数中用的预收账款期末一期初一样咯,是吧
是的,公式设置是一样的