您好,一般情况下是这样的呢

出口贸易公司,收入按万分之三交印花税。对应的购进货物,要退税,交这个购进的印花税是按不含税还是含税金额,因为税金是要退税的
老师好!老师,贸易公司印花税是;购进和销售商品的不含税金额乘以万分之三。对吗?谢谢!
老师好!老师,商贸企业印花税是购,销不含税金额乘以70%后的金额填写到印花税申报表中就可以了。对吗?
老师,请问,销售商贸公司,印花税是按含税的销售收入乘以万三,进项也是这样吗?
老师,请问不含税购入额加上不含税销售额乘以万分之三再减去已缴印花税,用这个基数补缴印花税,这是为啥呢?
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
谢谢老师!老师,有一笔餐费公司没有付款,拿来作费用,分录是借:管理费用—业务招待费 贷:其他应付款对吗?谢谢!
你好,这样做分录是没问题的
老师,啥时候才会冲其他应付款呢?
您好,付款的时候冲即可的呢
老师,关键是此笔费用是自己消费的,不能从公司付款。
您好,那就不是企业的支出,不能入账到企业中去
哦哦,谢谢老师!本意是想增加费用。
您好,这个不行的哟,属于虚增费用的呢
谢谢老师!老师,公司交社保,申报个税同一个人,但是工资表中没有该人员。行吗?谢谢!
您好,这个不行的呢,除非这个是法人
不是法人,老师,假如是法人就可以对吗?
您好,假如是法人就可以