您好,一般情况下是这样的呢

老师!商贸企业印花税是以购销合同不含税金额的百分之八十,再以万分之三计算吗?是每月缴纳吗
老师,交购销印花税时,只有销售是按销售额的30%乘以万分之三吗?
老师,简易计税的计税方式这样对吗。印花税也是含税金额的70%乘以万分之三吗?
老师,你好!目前零售业购销合同的印花税计税依据怎么算?用销售额乘以140%再乘以万分之三,对吗?
老师好!老师,贸易公司印花税是;购进和销售商品的不含税金额乘以万分之三。对吗?谢谢!
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
谢谢老师!老师,有一笔餐费公司没有付款,拿来作费用,分录是借:管理费用—业务招待费 贷:其他应付款对吗?谢谢!
你好,这样做分录是没问题的
老师,啥时候才会冲其他应付款呢?
您好,付款的时候冲即可的呢
老师,关键是此笔费用是自己消费的,不能从公司付款。
您好,那就不是企业的支出,不能入账到企业中去
哦哦,谢谢老师!本意是想增加费用。
您好,这个不行的哟,属于虚增费用的呢
谢谢老师!老师,公司交社保,申报个税同一个人,但是工资表中没有该人员。行吗?谢谢!
您好,这个不行的呢,除非这个是法人
不是法人,老师,假如是法人就可以对吗?
您好,假如是法人就可以