您好,一般情况下是这样的呢

老师!商贸企业印花税是以购销合同不含税金额的百分之八十,再以万分之三计算吗?是每月缴纳吗
老师,交购销印花税时,只有销售是按销售额的30%乘以万分之三吗?
老师,简易计税的计税方式这样对吗。印花税也是含税金额的70%乘以万分之三吗?
老师,你好!目前零售业购销合同的印花税计税依据怎么算?用销售额乘以140%再乘以万分之三,对吗?
老师好!老师,贸易公司印花税是;购进和销售商品的不含税金额乘以万分之三。对吗?谢谢!
老师,我们把公司的钱存到零钱通获取的收益,这个该怎么做账呢?
郭老师,哪些预付款可以直接做费用
老师好 一般户里面的钱可以怎样支出
应付账款对方已经开票,没有支付,好多年了,有可能通过私人账户支付了,可以将应付账款转入营业外收入么?
设计服务费都有什么成本票?
老师,请问社保要按员工发的工资,足额去缴纳社保。那么如果我按深圳最低工资去跟员工签合同,例如2300工资基数,其他的可以以什么方式发放不用纳入社保缴纳基数?
我们是建筑公司,承包一个劳务项目1700多万,当时是小规模。收到工程款500万,开票300万一个点专票给对方。,还有200万的票没开给甲方。后来被升为一般纳税人了,升为一般纳税人以后还能开一个点的票给对方吗?(因为当时是收了500百万。工程款只开了300万给对方,还有200万没开,那这200万还可以按一个点开给对方吗?
老师,我司向某司借款,过桥垫资产生的利息分录应该怎么写呢?还款利息的时候需要备注啥不?
老师 请问自产自销种植企业,开柠檬苗嫁接苗发票属于自产农产品销售免税吗
老师,请问一下我们2022年开具建筑服务发票66万多给甲方,款也收到了,现在审计出来甲方款付多了15万多需要退回给他们,那2022年开的发票现在2025年了还能红冲重新开具吗?
谢谢老师!老师,有一笔餐费公司没有付款,拿来作费用,分录是借:管理费用—业务招待费 贷:其他应付款对吗?谢谢!
你好,这样做分录是没问题的
老师,啥时候才会冲其他应付款呢?
您好,付款的时候冲即可的呢
老师,关键是此笔费用是自己消费的,不能从公司付款。
您好,那就不是企业的支出,不能入账到企业中去
哦哦,谢谢老师!本意是想增加费用。
您好,这个不行的哟,属于虚增费用的呢
谢谢老师!老师,公司交社保,申报个税同一个人,但是工资表中没有该人员。行吗?谢谢!
您好,这个不行的呢,除非这个是法人
不是法人,老师,假如是法人就可以对吗?
您好,假如是法人就可以