同学你好 如果属于以前年底的,还是尽量要找出来,调整以前年度的,影响损益和所得税的,纳税申报表也一并调整。 因为你把应收账款转入损益,也要有说明。

老师我2016年到2022年应收账款——卖车有余额,然后我直接做成清理收入在22年12月可以吗?就是以前年度的账我也不找了,直接在这个月平了
老师我2017年到2022年累计下来其他应收款贷方107多万余额,我可以直接在22年确定收入吗?不改以前账了
老师,公司从2020年银行有流水到现在一直都没有建账一直0申报,现在我要报2022第四季度的要怎么报呀,我可以从2022年1月开始建账不,把2021年12月的余额做笔分录,这个贷方写以前年度损益?小规模也没有找到这个科目,这样做可以吗
老师,公司从2020年银行有流水到现在一直都没有建账一直0申报,现在我要报2022第四季度的要怎么报呀,我可以从2022年1月开始建账不,把2021年12月的余额做笔分录,这个贷方写以前年度损益?小规模也没有找到这个科目,这样做可以吗
老师,我2022年12月,做错了一笔营业外收入,应该做应收账款的,我是不是可以在2023年1月调整,直接调整未分配利润,这样就不用去改报表了
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
同学你好 如果属于以前年底的,还是尽量要找出来,调整以前年度的,影响损益和所得税的,纳税申报表也一并调整。 因为你把应收账款转入损益,也要有说明。
同学你好 如果属于以前年底的,还是尽量要找出来,调整以前年度的,影响损益和所得税的,纳税申报表也一并调整。 因为你把应收账款转入损益,也要有说明。
老师像这样的好调吗?我应该从哪里入手
逐明细,查找产生贷方余额的时间,然后在交易完成时转入当期的损益。 从明细账到记账凭证,到原始单据,合同。
老师那企业所得税也要更正吗
同学你好,影响到所得额的就要更正申报表的
老师我直接在当期做成固定资产清理,然后在当期确认收入可以吗?摘要写更正几几年卖车收入
不可以的。亲,。如果属于以前年度的收入,这样就会造成以前年度少交企业所得税。除非你能证明,今年才符合收入确认条件,交易才结束。
那老师我这个分录应该怎么写!
属于哪年的收入 借应收账款 贷以前年底损益调整
老师我直接坐在12月账上,摘要17年卖车收入调整。然后再把你那个分录写上是吗!还是反结账17年的
老师补交所得税分录呢
老师我直接坐在12月账上,摘要17年卖车收入调整。然后再把你那个分录写上是吗! 答是的,不需要反结账。
老师补交所得税分录呢 答:借以前年度损益调整 贷应交税费-应交所得税
老师纳税申报表怎么调整呀
纳税申报表,按修改后的利润表数据,重新填写申报。
老师我就按照修改后的利润表数据,重新填写申报。不需要更改利润表是吗?
需要更改利润表的,亲
老师我不反结17年的账,那17年利润表的数据也不变哪
通过追溯调整报表,通俗点说,就是手工修改以前年度的报表。 你想反结也可以,只要不怕麻烦。
老师我就把那个年度利润表打出来,手工更改,然后去税务局从新申报补交税款是吗
是的,亲,会有滞纳金的。