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请问在申报印花税时买卖合同计税基础是这个季度的收入对不?请问跳出来的结算多少怎么填?

请问在申报印花税时买卖合同计税基础是这个季度的收入对不?请问跳出来的结算多少怎么填?
2023-01-06 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-06 09:32

你好; 你是按照  季报的话;  那么就是 比如4季度就是10-12月 季度合计的金额来报;对的  

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快账用户4381 追问 2023-01-06 12:26

不是按实际收款对吗?因为我们只是开票没收款

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齐红老师 解答 2023-01-06 12:27

 你好;   按照你合同金额来    ;     不是按照实际收到金额;    

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你好; 你是按照  季报的话;  那么就是 比如4季度就是10-12月 季度合计的金额来报;对的  
2023-01-06
你好 这个你仍然是可以按照实际开票和收到的发票来计算的
2022-07-18
应税凭证数量写发票的数量,没法数的就填1 在12月做  借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 贷:银行存款
2025-01-02
你好,那你之前多交的申请退回。
2023-10-20
你好,上面的这些金额都是不含税的是吗?如果是的话,164111.33➕116670.84)*2%
2023-07-11
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