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老师,公司有一批货品在12月已经出库给了对方了。但是我们没给对方开发票。在1月给对方开的发票,那我做12月份帐的时候,那笔成本结转吗?还是放在1月再结转呢

2023-01-06 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-06 10:11

是的,在1月确认收入和结转成本

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是的,在1月确认收入和结转成本
2023-01-06
您好,同学,给您了,他的红字发票冲的是12月份的,1月份又给了一份,相当于1月份的发票是正常的
2022-01-15
那你要根据采购价暂估入库,然后结转销售成本
2023-05-19
同学,你好 不可以的,相当于你12月份做错了,最好更正12月份的账
2022-01-10
你好,你们方便做无票收入吗?你应该在12月份做无票收入,开了发票再红冲再做发票的。
2023-12-25
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