您具体一下问题,您后面材料 没发完,问题也没发出来
3月8日,A材料运抵企业并验收入库,取得的增值税专用发票上注明的原材料货款为 100 000元,增值税税额为13 000元,发票等结算凭证已经收到,货款已通过银行转账支付。 3月15日,收到银行转来的托收承付结算凭证以及发票,发票注明购进B材料一批,买价为200000元,增值税税额为26000元,经审核无误当日承付。3月20日,收到仓库转来的收料单,B材料运到并验收入库。 C材料采用委托收款方式结算,3月29日运抵企业并验收入库,至月末相关单据尚未到达,合同中的价值为30000元。4月2日,账单到达,增值税专用发票上记载的货款为31 000元,增值税税额为4030元,对方代垫保险费2000元,款项通过银行存款付。 请为海达公司做采购原材料的会计处理。
71)有快公司力国信的一般纳税人实成本庆精费,3月1日与华选作业签订质材料购进协设,分别采用不同的方式购进A、B、C三种原材料。3月8日,A材料运抵企业并验收入库,取得的增值税专用发票上注明的原材料货款为100000元,增值税税额为13000元,发票等结算凭证已经收到,货款已通过银行转账支付。3月15日,收到银行转来的托收承付结算凭证以及发票,发票注明购进B材料一批,买价为200000元,增值税税额为26000元,经审核无误当日承付。3月20日,收到仓库转来的收料单,B材料运到并验收入库。C材料采用委托收款方式结算,3月29日运到并验收入库,至月末相关单据尚未到达,合同中的价值为30000元。4月2日,账单到达,增值税专用发票上2载的货款为31000元,增值税税额为4030元,对代垫保险费2000元,款项通过银行存款付讫。请为海达公司作出采购原材料的会计处理。2)海达公司9月份仓库发出包装物的实际成本为40元,该包装物单独计价,出售收入为4800元,税额为624元收到转账古要存入银行。请为该
71)有快公司力国信的一般纳税人实成本庆精费,3月1日与华选作业签订质材料购进协设,分别采用不同的方式购进A、B、C三种原材料。3月8日,A材料运抵企业并验收入库,取得的增值税专用发票上注明的原材料货款为100000元,增值税税额为13000元,发票等结算凭证已经收到,货款已通过银行转账支付。3月15日,收到银行转来的托收承付结算凭证以及发票,发票注明购进B材料一批,买价为200000元,增值税税额为26000元,经审核无误当日承付。3月20日,收到仓库转来的收料单,B材料运到并验收入库。C材料采用委托收款方式结算,3月29日运到并验收入库,至月末相关单据尚未到达,合同中的价值为30000元。4月2日,账单到达,增值税专用发票上2载的货款为31000元,增值税税额为4030元,对代垫保险费2000元,款项通过银行存款付讫。请为海达公司作出采购原材料的会计处理。2)海达公司9月份仓库发出包装物的实际成本为40元,该包装物单独计价,出售收入为4800元,税额为624元收到转账古要存入银行。请为该
发发费,发禁注利的进B材料一批,买价为200000力,唐德型机期为28000元,经审核无误当日承付。3月20日,收到仓库转来的收料单,B材料运到并验收入库C材料采用委托收款方式结算,3月29日运到并验收入库,至月末相关单据尚未到达,合同中的价值为30000元。4月2日,账单到达,增值税专用发票上记载的货款为31000元,增值税税额为4030元,对方代垫保险费2000元,款项通过银行存款付讫。请为海达公司作出采购原材料的会计处理。(2)海达公司9月份仓库发出包装物的实际成本为4000元,该包装物单独计价,出售收入为4800元,增值税税额为624元,收到转账支票存入银行。请为该公司作出相应的会计处理
有快公司力国信的一般纳税人实成本庆精费,3月1日与华选作业签订质材料购进协设,分别采用不同的方式购进A、B、C三种原材料。3月8日,A材料运抵企业并验收入库,取得的增值税专用发票上注明的原材料货款为100000元,增值税税额为13000元,发票等结算凭证已经收到,货款已通过银行转账支付。3月15日,收到银行转来的托收承付结算凭证以及发票,发票注明购进B材料一批,买价为200000元,增值税税额为26000元,经审核无误当日承付。3月20日,收到仓库转来的收料单,B材料运到并验收入库。C材料采用委托收款方式结算,3月29日运到并验收入库,至月末相关单据尚未到达,合同中的价值为30000元。4月2日,账单到达,增值税专用发票上2载的货款为31000元,增值税税额为4030元,对代垫保险费2000元,款项通过银行存款付讫。请为海达公司作出采购原材料的会记处理
请问老师,费用发票比如住宿费,医药费,餐饮费,我一直没有附费用报销单,发票上也没有签名,直接做账可以税前扣除吗?
23年有一笔应收账款,有两家公司名称有些相同,给这两家公司分别开了票,结果做账时把所开的两张票全计入到一家公司的头上,所以导致一家公司未开票,一家公司还欠钱,实际已收到钱和已开票,这种怎么处理
假如说公司外购一款软件价值5600元安装在电脑上,这个软件怎么入账
老师你好,公司1月收商户1年租金10万(含税),2月收另一个商户1年租金12万(含税),这两笔收入收的时候记预收账款,现在每月计提租金10万+22万/12月=18333(含税)时才缴纳增值税和所得税,请问这样做账对着不?
你好,老师,我想咨询一下个人所得税计算的问题,我家有1名员工,在2家公司任职,一共工资102000元,奖金36000元,在申报个人所得税汇算的时候,奖金部分单独算税 ,需要缴纳税款24876.70元,是怎么样计算的呢
老师,年度企业所得税给可以不退,留抵啊?今天专管员让退,我不想退
老师 你好 会计凭证封面怎么写第二本凭证本册共多少号怎么写 就写这册多少个号 还是写本月一共多少个号
老师,工商年报资产信息那里选择多报合一后能改成自行填报吗?怎样操作
老师,财务软件年服务费记入什么科目哈?
产品销售成本是主营业务成本+其他业务成本吗?