借银行存款,贷应付职工薪酬社保, 借应付职工薪酬社保, 借管理费用社保负数。
老师,我红冲了之前月份的管理费,当时是借:—管理费用-社保费,贷:银行存款,红冲时分录是借:主营业务成本-间接费用,贷:管理费-社保费那本期更正分录怎么记呢
老师,广州市不是有社保退费吗?收到的社保退费我写的分录是:借:银存 贷 管理费用-社保 但是这个管理费用负数了 我应该怎么做呢
你好,请问社保退费怎么做账?退回了1-7月的单位部分。借:银行 贷:管理费用(借方红字)是这样吗?
企业收到单位部分社保退费,怎么做分录,冲减管理费用是不是不能放贷方
请问企业收到的社保费退费,分录应该怎么做呢?是贷管理费用红字吗?
公司减资帐务处理。需要交税吗
简历制作+工作答疑课程在哪
机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
好,借管理费用负数,明细账会带出来吗?
你好,可以的,可以带出来。