一、你们投资是计入长期股权投资。是你们投资吗? 二、至于你们收到分红,就是投资收益了,需要收到钱。
企业要卖掉以前年度买的车辆,当时买车做的是 借 固定资产 贷 银行存款 然后直接转成本 借 管理费用 贷 固定资产 (没有任何折旧 按照财税文件多少价值以下固定资产可以直接计入成本,企业没有营业成本只有管理费用) 以前年度已经结账了,所以现在已经没法改掉 只能做分录把它转出来… 转出来的话 就只能 借 固定资产 贷 管理费用 这样对吗?(麻烦老师看到这里 管理费用要转出来吗?转成固定资产吗?) 然后要卖掉这辆车的话 是不是要先提折旧?之前老师回答说 借 未分配利润 贷 累计折旧 那这里的未分配利润 是从哪里来的?如果直接 借 固定资产 贷 未分配利润 那上面的那个管理费用是不是就没有转出来? 请老师详细讲一下好吗?几个字的回答 真的看不懂
你好,老师我问一下。企业投资了460万,当时购买的固定资产。借固定资产,贷银行存款。后期不断的折旧。借费用,贷累计折旧。现在老板问,我前期付的那460万,已经全部支付了,问我在次摊销回来的就是他们的股金。我该怎么解释,视同于再次摊销是费用啊。那如果要在保本460万的情况下。如何核算现在已经回来多少本金了。在哪里查看。
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
在记账公司一般过几个月会给你户
老师,麻烦给讲解一下,每个选择都不太懂。基础班老师没有过多展开出口退免税方面的知识点。
研发出来的平台,对外销售,咋做账
老师,被罚2万元,以实物形式交付(实物是公司的主营业务),是这样做账吗?借:主营业务成本 20000 贷:库存商品 20000(不考虑税费)?
老师,您好! 合作社非成员用户 以合作社的名义在农业局报项目,然后财政把款打到合作社,合作社在把钱转给用户。账务处理是?
老师我有个疑惑。不是财管的是税法的。个税申报的是劳务费。都已经交过税了。不是代扣代缴了个税直接入账吗?为什么交过个税还要专家开发票过来才能入账啊?
专科今年6月毕业满5年,可以报考今年的中级吗
应付账款可以在什么情况下可以再调把数值调低?
老师,我们公司成立还没收入,管理费用100多万,这样汇算报上去有没有风险呢,之前会计移交23年做到管理费用,24年80多万我可以做在长期待摊费用吗
资本率也就是什么率?我看章程约定资产率达到30%就可以股东分红?
是集资,有10个股东。但账已走成这样了。我问一下前期投资的固定资产每月进行摊销,现在老板问再次摊销下的就是是她们的钱。这个我怎么解释。回来多少股金,怎么看。在财务账上要看回来多少股金。他们签约的合同是10年,意思10年退股金460万呢。财务这块应该怎么看呢。
是你们购买的固定资产吗? 如果是你们购买的固定资产,应该是计提折旧,不是摊销。 至于收到的股金,那是银行存款会收到了。
我们是餐饮行业,是计提折旧,股东认为前期集资的钱,用于购买固定资产了。已经走了一遍,借固定资产贷银行存款,后期计提借费用贷累计折旧,再次摊销回来的就是她们的股金,这个我应该怎么解释,报表中如何看回来多少本了。
账务处理是正确的。至于回本,就是你们看你们每月的营业收入的汇总数,以及全部的利润数。
我想问,老板们认为后期摊销就是回来她们的股金,我该怎么解释,比较合适。看全部的利润数-460万,剩余的就是分红吗
现在是亏损数据,那么全部摊销金额就不是回来的股本金。只能说固定资产折旧金额是不需要付现金的,在现金流量表附表属于现金流的组成部分。
你好,老师我这样解释可以不。视同于你们的集资款是借款,借了你们的钱,用于开这个饭店,再次摊销是,就像把费用平均到每个月了,视同于费用。挣回来的钱才是你们的股金460万,在挣了才可以分红。
我咋感觉不对,不知道哪里错了,老师帮忙捋一下
集资款属于借款,这个每月摊销就是属于先回本的钱,再摊销完460万元后,才存在再挣回来的钱是分红处理。