你好 ; 这个是你们系统问题 ;设置原因;让售后给你调整下
老师,十月份买的炸药等着一月生产呢,生月份放假了,老师让我计入管理费用。生产的时候转入制造费用。这一月我准备管理费用化学品转制造费用,结果8月份结转损益科目没有余额。这怎么弄得。
老师好,请问下编制利润表时 , 是根据科目余额表的本期发生额还是根据月结时候结转损益上面的为准 ,2个有点差别,管理费用的有几个二级科目的贷方没有显示在科目余额表中
我们使用的是管家婆财贸双全软件,办理2021年年结存时,系统显示:期间202112的损益类科目本币(外币或者数量)余额不为零不能结存。可我检查损益类科目全部无余额,而且损益类科目哪儿有本币这个科目?请问老师该怎么办?
我们使用的是管家婆财贸双全软件,办理2021年年结存时,系统显示:期间202112的损益类科目本币(外币或者数量)余额不为零不能结存。可我检查损益类科目全部无余额,库存商品明细也无负数,请问老师还应该检查哪些方面才能办理年度结转?
老师,我问下之前订正管理费用科目,我应该是从管理费用借方负数调整,但是我做到了管理费用的贷方,这就导致,我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致,是不是我也没法再调整了,如果我调整在2022年7月账务里面,我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
税费种核定里没有印花税呢,需要到大厅去核定一个印花税吗,我司是小规模纳税人,新能源做光伏的公司
老师好,请问现在的小规模纳税人,企业所得率的税率政策是怎样的呢?
老师未分配利润盈利50万怎么调亏了,然后不用交股息红利了
学校食堂现在不允许有利润,收入跟支出的差额怎么处理好呢
软件即征即退的优惠政策具体是什么,比如开销售专票13%不含税收入是50万,那能退多少钱
软件企业两免三减半是什么意思,软件企业的税率是13%吗