你好,你把它重分类到其他应收款就可以了,账上不用处理,这个是对方欠你们的

资产负债表应付账款成负数,我怎么调整
资产负债表中其他应付款有负数应该怎么调整
资产负债表应收应付是负数怎么调整
资产负债表其他应收是负数,怎么调整
请问资产负债表-其他应付款是负数应该怎么调整?
老师,报企业所得税季报应付职工薪酬按借方还是贷方
请问,1月份发12月份工资,个人所得税1月份就要申报12月份工资吧?
几毛钱没有付款,记营业外收入,摘要怎么写呢
老师,我们是建筑劳务公司;现有一建筑公司给我们付款,我们公司又欠个人款项,能不能给发个三方协议,直接是建筑公司代我们付款给我们欠的那个人。
小规模跨境电商,4季度销售额480万申报,做了海关收发货人备案,做了外币账户备案,税务系统里面做了退免税备案,做了出口归类,但是申报是,增值税申报表附表无法选出口免税申报,还有哪里没备案或什么吗?
香港居民 在北京有居住证 怎么上社保公积金
老师,请问建筑施工企业,公司因需用钱,折价卖掉了公司接待车辆,亏损了20万,收到了70万,公司就70万申报了增值税,但账务处理差额做的营业外支出,26年申报25年税务数据的时候会有账务营业收入与增值税报表收入不一致,这种情况怎么处理呢?是否有税务风险呢?
老师,请问更正以前的印花税申报表,如果有缴税的话,需要交滞纳金吗
老师,供应商长期给我厂供货,然后发给客户,上月有车货不达标,货和罚款客户要求赔偿一万多,这车货票开了,然后客户避开发货,开票,这一万多要从保证金中扣除,老师,你说这样合适?
老师您好 公司银行之间转账摘要写什么?(外账)肯定不能写往来款吧 ?谢谢
老师,是应收账款是负数,要调到应付账款么
你好,应收账款负数的放到预收账款。
还是调到预收账款
放到预收账款里面去,账上不用调整的,你只需要重分类就行。
刚才看错了,是应收和应付 分别调整到预收和预付里面去
哦,好的,老师普通重分类和一级科目重分类有啥区别啊
一级科目如果重分类的话,就是只要是他一级科目出现了负数余额,也就是总的明细出现了负数余额的调整,如果是普通分类的话,就像刚咱刚才预付账款在贷方B公司二级科目出现了负数余额,他就可以放到应付账款里面去 一个只调整一级科目,一个是指调整全部所有的明细