你好,账上做固定资产,12月份开始折旧,加上这个不影响的。这个月申报第四季度的所得税,填写固定资产加速追就表就可以了。

这个季度11月买车,我计提了两个月的折旧,余下还有20万的金额会计上要后续陆续计提折旧。这个20万税务上一次性冲减,我季度申报抵所得税额该怎么申报呢?
请问下 公司11月买了一辆78万的车,12月申报时没有抵扣。现在准备1月申报12月的税时再抵扣,请问除了可以抵扣增值税外,还可以一次性抵扣成本吗?在申报系统里需要怎么操作
公司11月买了一辆车,我抵扣了增值税,那这个月申报所得税时,可以一次性抵扣所得税吗?我账上应该怎么做?我下次申报所得税时还需要做什么?
老师,公司11月买了一辆车,在报所得税税的时候还需要在图片上选择500万元以下设备一次性扣除吗?
请问下公司11月购买的车,但是发票12月才入账。我可以补做11月购入车辆吗,计入固定资产,同时计提12月折旧吗?我这个月申报所得税时可以选择一次性扣除吗
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
在汇算时候也调减,然后在明年汇算清缴的时候,每年都需要调增。
关键是 账上计提折旧是按3年来提,而我已经一次性抵扣了,下季度申报所得税时,岂不是重复了?
还有就是11月开的发票,12月发票才拿来,我能12月补做11月购入的固定资产,同时计提12月的折旧吗
那你张做错了,一张上为什么要一次折旧?账上有一次折旧的吗?会计上没有一次折旧的,只有税法上有。
不是这个意思,我的意思是折旧账上该怎么计提就计提,只是申报所得税时可以加速折旧,也就是一次性计入成本了,以后每季度都要调增吗?
是的,是这么给做的 汇算调增,不是季度
也就是申报年报的时候才调增 当年账上计提的折旧额吗?
对的,是的,是这么做的。
那我11月没有做购入固定资产,12月可以补做一笔吗?同时计提12月的折旧
可以的,可以这么做的。
谢谢老师,那如果今年我公司亏损,我也能加速折旧一次性抵扣成本吗?
可以的,可以使用的,但是没有必要吧。
亏损比较少,这里申报所得税不一次性抵扣了,下次就不能一次性了呀,只能按账上金额抵扣成本了呀。我是在所得税季报里加速折旧吗
自己决定就行了,我们只是给你一个建议也可以吧
好的,谢谢啊,我是在所得税季报里做加速折旧还是申报年报的时候做呢
都可以的,正规的是预缴和汇算清缴都填写。
也就是 我这个月做的时候 所得税季报里也要填写一次加速折旧,申报年报的时候又要做一次吗?
你好是的,是这么做的。
好的 谢谢老师 辛苦啦
不用客气,工作愉快。