你好; 没有收入 ;那你就0报即可;
这户企业的企业所得税年报数据是错误的,一季度有收入,但是企业所得税报表未反映,四季度企业所得税报表也是错误的,现在要税务局要求重新申报企业所得税年报,如何申报?一季度和四季度的企业所得税报表是否要重新申报?一季度和四季度的利润表是否需要重新申报?
老师我公司二季度没有运营,也就没有营业收入,我申报二季度企业所得税的时候,营业收入那里是不填数学,还是要填1季度的数据,一季度是有收入的
新公司,上个季度申报全部零申报,这个季度没有收入,有一百多万的支出,都没有发票,怎么报企业所得税啊!
申报完企业所得税的年报,才发现季度报的数据有误,想要更正季度报的数据,系统显示“年报已申报不允许更正季度报”。这样的话年报的数据就跟季度报有出入了,有影响吗?
个体户经营所得申报上季度有收入,这个季度没有收入应该怎么申报个税呢
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
那本年累计都是0了
你好; 你累计怎么会是 0 ; 不对哦 ; 你上期不是有金额吗
是的,上期有金额,但是本年累计金额是多少
你好; 累计金额是1-12月合计金额的
但是企业所得税是填的累计金额,这个季度没收入,那么累计金额这栏就不要填吗
本年累计金额怎么填,这个季度没收入
你好; 需要写哈; 要写1-12月合计写