你好,销项税,可以结转到未交增值税 增值税月末结转过程如下: 1、结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额:借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

老师,我们公司做消防检测维保的,公司发生的,公司检测的收入,不产生材料,做的分录借银行存款,贷主营业务收入,应交税费销项税额,然后结转成本借主营业务成本,贷应付职工薪酬,这个分录对不?那工资月底工资正常还要计提,这个怎么办
老师,你好我想问一下,要是公司有挂靠的人员,我们需要给他做工资吗?如果挂靠人员有交社保的话是不是一定要做工资,会有什么风险吗? 还有就是想问问老师如果一个人公司主营是购买原材料然后不二次加工直接转手加价销售,这样购买销售分录是要怎么做?借原材料 进项税 贷银行存款 还是借库存商品 进项 贷银行存款 如果购入是用原材料的话销售是借主营收入还是其他业务收入
老师,我这边一般码税人,没有票,我要交增值税怎么做账,我现在做了一笔,就是借,银行,贷主营,然后销项税,我这个销项税将来我做账的时候直接借销项,贷银行么,还是还要做一笔分录
老师:我销售做好借银行存款,贷主营业务收入,销项税,后然后还需要做什么,年底这个销项税科目怎么做,我公司还有进项税转出的科目这个怎么处理这些会计分录给我一下
老师,你好,我想问下。这个月进项发票有几张红冲了。然后这个月要做进项转出。一共进项税转出是40628.26元。这样我这个月的会计分录怎么操作?借贷是什么科目?
请问老师,进项税额转出以及补交上年度12月的未开票收入的增值税和所得税,怎么申报?财务报表需要更改第四季度和年度的 还是只更改年度的?以及今年的财务报表需要更改吗?如果需要如何更改?
旅游费怎么做分录?银行付
实收资本没有出资到位,账上可以做资本公积吗
文化传媒公司的帐是怎么做的?一个季度做一次吗?
老师中午好,老师,我想问一下子我每个季度报财务报表的时候,里边资产负债表的应收账款数可以加上预收账款数填写到应收账款里吗
老师,想请教一下,企业在一年中的成本费中,有哪几项费用是不用开增值税发票也是可以税前扣除费用不计入算企业所得税的?
老师,公司付了两笔款,发票也有,但老板要求不入帐,发票需要对方红冲吗?如果不红冲对公司有影响吗
老师。我建筑公司,账上的成本可以结余吗,今年结转不完
有其他业务收入,必须对应有其他业务成本吗,之前做到了制造费用,可以吗
老师,我们公司原材料水渣是别的公司免费送给我们的,现在没有发票,只有水渣运费发票,怎么做账
老师:我这个月只有销项税没有进项税,就是年底了,我6月份还有一笔进项税转出的科目余额这个怎么处理
进项税转出的余额是怎么造成的呢?