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请问下老师,我们是销售方,这个开票金额抹零了6.4元,收到款项是52100元,我该怎么开票呀,这么点又不能算折扣,如果我开成我拍照的一样,那我们销售方怎么做账呢?难道借,银行存款52100,营业外支出6.4,贷主营收入,贷销售税额吗,这样对吗,然后购买方做账,借,工程物资 借,进项税,贷银行存款52100,贷营业外收入6.4元,这样做账正确吗

请问下老师,我们是销售方,这个开票金额抹零了6.4元,收到款项是52100元,我该怎么开票呀,这么点又不能算折扣,如果我开成我拍照的一样,那我们销售方怎么做账呢?难道借,银行存款52100,营业外支出6.4,贷主营收入,贷销售税额吗,这样对吗,然后购买方做账,借,工程物资 借,进项税,贷银行存款52100,贷营业外收入6.4元,这样做账正确吗
2023-04-07 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 16:07

同学你好 这个要做账 这个可以的

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快账用户8163 追问 2023-04-07 16:10

那如果我开成52100这个金额,我该怎么开呢

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齐红老师 解答 2023-04-07 16:19

同学你好 价税合计的吗

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快账用户8163 追问 2023-04-07 16:23

是的 我们这个52106.4是价税合计金额

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齐红老师 解答 2023-04-07 16:34

同学你好 那你开价税合计的金额就可以了

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同学你好 这个要做账 这个可以的
2023-04-07
销售出库单生成凭证冲减预收 借:预收账款 600
2020-12-25
你好,你支付给施工队的,借主营业务成本,贷其他应收款, 借应付账款,贷主营业务成本。
2024-12-30
同学,你好 借:应付账款 贷:其他应收款
2024-12-30
是的,小规模的季度末的那一个月再做第二个。
2023-12-10
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