您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数

上个月取得的专票已经认证了,对方直接开具了红发票综合,但是我们不知道对方已经开具了红字,请问我要怎样查询这张红字发票的信息,是开具的红字发票
上月买的货对方开具发票而且我们已经认证,但是这个月退货了,开具的红冲发票怎么做账
对方上个月开具售货发票给我方,发生销售退货,上个月的发票我方已经勾选抵扣,现在销售方让我们开具红字通知单,要怎么处理,是直就此项退货开具红字发票给对方么
老师您好,我们上个月开出的增值税专用发票,这个月对方退货了,发票我是不是得要回来?而且对方已经认证抵扣了,得怎么处理啊?
老师,如果之前年度是亏损的,这个年度是盈利的,这个年度要计提法定盈余公积是吗
你好请问,我们公司需要送货,找一个个人,他自已有小货车,每天让他送几趟货,一天给他250元,那他的这笔费用如何入账呢,让他去税务局代开发票?请问代开发票需要扣哪些税,是不是按服务业扣1%,他的个税会在税务局代扣了吗,还是需要企业帮他代缴
高新技术企业,计提的研发费用有一个月有30万,其他月份2万多合理吗?
老师,招待客户吃饭做账需要什么附件?
老师您好,我们有供应商准备给我们开发票,超过100万了对方税务局说需要我们公司确认合同在电子税务局上面,有这种事情吗?
老师,您好,给车间货梯安装门帘购买的配件属于制造费用还是管理费用
25年付出去一笔服务费,计入了管理费用,没有给我们开票,假如26年过了汇算清缴开来了发票,我们2025年汇算清缴不调增可以吗
预付账款后期怎么做?
老师好,建筑公司开回来的发票都做在了工程施工里,导致现在的库存商品达到了1000多万,公司每年的收入才是2000来万,这样会有风险不
老师,前面有弥补亏损100万,25年四季度利润负20万,26年3月做完汇算清缴清缴利润50万,那是不是26年还可以弥补的亏损还有50万,25年负20万就不存在了。
我们是购买方
同学您好,借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)