11月硬扣了增值税什么意思?
老师好 一般纳税人进项发票只有在征期才能认证吗 另外比如我10月份开了销项发票 11月份报税的时候 用11月的进项发票能抵扣吗 还是必须用10月份的进项才能抵扣
老师好,公司软件产品即征即退已经备案,这个月签了销售软件和硬件的项目,还没有实施,但是对方要求先开票,目前没有任何进项开了票就要交增值税,我按正常程序办理软件产品退税。如果后期项目实施了,有关销售软件产品产生的增值税怎么办?不能抵扣了,这个应该怎么操作?
老师,内账每个月都是不含税收入,进项也是不含税录入的。那这个月开发票并缴纳增值税了,后面发现待抵扣的进项还在,不会没有,想问一下内账的增值税已经抵扣的进项如何做才能平呢?每个月发票入账了待抵扣进项税额 每个月结转增值税到已交税金里面平数了但是怎么才能让已经抵扣的进项发票提现在应交税费一级科目的余额每个月余额是平的呢?调整来调整去,发票还在。
老师,上个月开简易计税发票较多,这个月报税专用发票进项税和农产品进项税是不是不能抵扣,想修改上次报12月的报表抵的预缴税款为进项税款,还可以修改吗,上次报表报税没有勾选认证没有抵扣,如果不能修改上次报表,还有什么其他办法吗?
销项发票10月开的(项目尾款),11月硬扣了增值税,12月回了进项发票。还能抵扣增值税吗?如果不能,还有没有什么方法?项目老板不想硬缴税
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