你好 ; 你确实发生了 业务可以开的; 只是没有进项税 你到时会多缴纳税费的哈

3月份抵扣了一张进项发票,但这张发票对应的销项发票还没有开,这个月还能开销项发票吗?会不会导致增值税发票专用平台认为没有进项,导致多收税啊?而且这样的话账该怎么做呢
你好..我们接收到6月份的原材料发票100..税额13..因为我们有进项..这张发票没有抵扣..也没有入账..状态就是认为没收到这种..但是7月份我们把这张发票上的原材料卖出去了..7月份抵扣的进项里够了..也没用到这张发票..这张发票..入账的话..分录应该怎么写呢..
开具销项发票一张,收到两张进项发票,认证了其中一张,两张进项发票都入账了。导致财报应交税费负数。可以吗?还需要做什么处理吗?没认证的发票可以不入账,等认证时再入账吗?如果多认证了,可以放着以后每个月抵扣一点吗?
老师,您好!12月份收到了一张专用发票,开票日期是6月份的,6月份已经认证进项抵扣,这张发票还没有付款,我去查看以前也没有做这张发票相关的凭证,12月份收到这张发票应该怎么做账呢?
老师,9月份开进来的进项票,但是9月没有开过发票,就没有销项可以抵扣,那这张进项票要怎么处理呢?8月的增值税因账上没钱,所以就还没交,那那9月的这张进项票可以抵扣8月还没交的增值税吗?
那让开进项发票的公司冲红字,这个月在抵扣能行吗?
而且我再找进项发票的话,进项大于销项,对总的账面来说,会不会做不平
你好; 可以的 。 可以红冲 ;