你好,不用镜像转出的,你这个是车辆维修的吗?如果是的话,借管理费用或者是主营业务成本带库存商品,单位主营是什么的,这个车用在哪里的?

老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
公司购买商品给自己用 入“库存商品”科目 收到对方开出的专用发票 借:库存商品-维修配件 232.3 应交税费_应交增值税_进项税额 30.2 贷:银行存款 262.5 我想问的是 商品出库结转的分录怎么做?需要进项税额转出吗?我们是一般纳税人公司
我们公司收到对方公司开给我们的负数进项专票,会计分录怎么做 是这样做的么? 借:库存商品(红字)贷:应付账款 ,借:进项税额转出 贷:进项税额 ,借:成本 贷:进项税额转出
老师,采销存的会计分录如下:“库存商品”科目如何清账?(1)采购时,借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款(2)销售时确认收入,借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 ,(3)同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品。 我想问一下,存货核算结转成本时用的是加权平均法,计算出的结转成本金额与采购成本不同,这种方法会导致“库存商品”科目无法清0,如何解决?
以前年度购买的鞋车,已认证抵扣,现在要做进项税额转出,用于个人福利给股东用,下面是之前的分录,请问做进项税额转出的分录要怎么做呢 借:库存商品10000 应交税费-应交增值税-进项300 贷:银行存款10300 结转成本时 借:主营业务成本10000 贷:库存商品10000
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
借:主营业务成本_维修配件 232.3 贷:库存商品_维修配件 262.5 应交税费_应交增值税_进项税额转出 -30.2 可以这样做吗
你好,单位主营是运输的吗?如果是的话,借主营业务成本 贷库存商品。
好的,为什么不用进项税额转出呀?
生产办公用的可以抵扣的,为什么不可以抵扣?
又不是用在福利费上。
老师 我们之前是小规模纳税人的时候 结转是 借:主营业务成本_维修配件 贷:库存商品_维修配件 如果按照这样的话 那是不是分录就错了呀
小规模的时候,你还做了进项吗?
小规模期间有没有收入的,只要有的话,小规模期间收到专票,不允许抵货。
是的,那怎么办
借库存商品贷应交税费、应交增值税进项转出, 借主营业务成本带库存商品加税合计金额。
好的,我现在一般纳税人了就按这个分录做吗
你好 是的 是这么做的