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如何解答这个题,谢谢谢了

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2023-01-06 20:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-06 20:06

您好 (1)6月1日,赊销商品 借:应收账款1130 贷:主营业务收入 1000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额130 (2)假定顾客于6月5日付款 借:银行存款 11130-20=1110 借:财务费用1000*0.02=20 贷:应收账款 1130 (3)假定顾客于8月1日付款 借:银行存款 11130 贷:应收账款 1130

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您好 (1)6月1日,赊销商品 借:应收账款1130 贷:主营业务收入 1000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额130 (2)假定顾客于6月5日付款 借:银行存款 11130-20=1110 借:财务费用1000*0.02=20 贷:应收账款 1130 (3)假定顾客于8月1日付款 借:银行存款 11130 贷:应收账款 1130
2023-01-06
你好需要计算做好了发给你
2021-03-19
1、借:股本 400 盈余公积 80 未分配利润 20 贷:长期股权投资 400 少数股东权益 100 2、借:年初未分配利润 -26 投资收益 48 少数股东损益 12 贷:提取盈余公积 9 分配股利 5 年末未分配利润20 你好,解答如上,如果方便,麻烦五星好评哦,感谢感谢。
2022-06-20
借原材料200000 应交税费应交增值税进项税26000 贷实收资本甲200000 资本公积26000
2022-12-06
你好 材料成本差异借方:登记购进时候的超支差异,领用时候分摊的节约差异 材料成本差异贷方:登记购进时候的节约差异,领用时候分摊的超支差异
2021-04-14
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