金蝶软件月末结账具体的步骤和方法: 1. 凭证审核完毕, 2.凭证过账完毕, 3.期末调汇, 4.结转损益, 5.损益凭证审核、过账, 6.结账。 反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。 对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11
请问老师,会计学堂有金蝶云星空的软件操作演练吗?自己操作的那种
老师,金蝶云星辰,7月已结账,发现没有计提折旧,现在7月可以反结账吗?8月的账已经启用了
老师 金蝶云星空 不论是物料还是存货收发存汇总表的期末结存数,都跟账上的期末存货结存数不一致,结存金额差400多万 该怎么找差异呢
老师有金蝶云星空ERP月末结账的操作说明吗?
你好老师,有没有金蝶云星空的操作说明资料,能给我一份吗?
老师 金蝶云星空每个模块都要先结账才可以结转损益吗
比如应收结账
学员您好,是的,对的