学员您好,是的,对的

老师好!房地产企业一直没开发项目也没收入,明年准备开发有了收入是不是必须就成为一般纳税人,现在应该多做一些合理费用,所取得发票必须是专票?在没成为一般纳税人取得的专票如果明年成为一般纳税人后这些专票能抵扣吗?
老师,我想问下,就是我们成本票没有,那我缴纳企业所得税时候是不是不能扣除?例如收入5000,成本1800,费用合计1000。那我的企业所得税要缴纳多少?我的成本都是没有票的
没有发票小于5oo元的,比如买菜也不能税前扣除对吗?还有就是税前扣除指的是企业所得税不能计入成本核算对吗
老师,是不是,成本费用发票必须都附在凭证后面,如果没有,就不能企业所得税扣除是吗?
企业购买固定资产,在企在企业所得税中,是必须要填附表一次性扣除吗?能不能按月计提,这样税会就没有差异了
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?