支付的时候就是支付的税费
老师。 我手里有真税专用发票啊,购买的办公用品。那个借管理费用,借应交税金,下面儿那个二级科目是。那个选择哪个? 应交税金是选择已抵扣的进项税,还选择哪一个? 是不是选择应交税金,应交增值税进项税额哈。
请问公司借方收到银行款2000,贷方收入1900,应交税费100,这个贷方的应交税费在现金流量表哪个项目
老师,现金流量表里支付的税费这一栏,是不是就是明细账里应交税费的借方发生额,就是科目余额表里的应交税费借方发生额
应交税费——应交个人所得税的贷方发生额,在现金流量表里面选择哪一个类目
老师您好,我的科目余额表上面应交税费-应交个人所得税贷方有余额,这个应该怎么调整
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
借方是支付的税费,那在贷方的时候呢放哪一个哟
款没支付就不会体现为现金流呀
这个是财务软件自动的现金流量项目,贷方个人所得税选择的是支付的税费,那应该是选哪一个呢
资金都没进出不涉及现金流增减哈
那应该选哪一个现金项啊
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