必须退,现在不允许有留底。

你好,我想问下,我4月份没有收入,然后还有1千多的留抵退税,上个月就已经申请过一次退税了,只能享受百分90,目前还有1千多,4月份没有收入的情况下,这1千多又要申请退税,早上税管员说连续2个月申请退税有可能会税务稽查,我帐上还有一些预收款不开票,可以确认为4月份收入,把留抵消掉,但是今天过了纳税征期了,我现在去修改来得及吗,会引来税务稽查吗,目前款还没退下来
我公司今年2月申请第一次出口退税,已经审核完毕但说要等到下一次出口退税申请才会把第一次申请的退税退回来,这是什么原因?怎么做账务处理?我本月申请了政策性留底退税,管理员问我出口的进项有没有分开算?那我现在用成本倒推分开,可以吗?
老师,我上期有申请退留底税4181.59,前几天通过了,但还没退回,那我这期申报的话,抵扣进项税额跟销项差不多就可以吧,这个留底税先不管它,还是要忘么处理了,
对方上个月给我们公司开了一张专票和一张普票,我公司都还没入账,现在对方要给我们退款,让我公司把专票和普票都给他退回去,我知道专票我要给他退回去他去开红字发票,普票也要给他退回去吗?是不是普票不用给他退啊?有相关的规定吗
你好,问一下4月份所以管理员一直给财务打电话要退税,打了几次财务不退,后面管理员说一定要退,后面财务私自盖章给他退了。结果退完以后就开始被查了,备查的过程中吧,40几万退还,结果被定为骗税。这个事情法人不知情怎么弄呢?
发票额度不够开,需要带哪些资料?
现在个税一次性能扣除6万吗?
劳务派遣公司年审需要什么资料?怎么审?
老师,开票加说短这块我有很多不明白色,看学堂学员提问的问题也看不懂,我应该怎么办?
老师,这个老师,我有个项目挂靠建筑公司开发票,销项9个点发票,是进项发票开足9个点不额外交税点划算,还是收12个点税,返6个点税额划算
老师,我是客户,不含税10700元,含税12060元,合成多少税点?买13税票收10个点,哪个更合适?
老师请问下,供应商的合同放在哪个凭证下最合适呢?
老师您好,请问个人的股转是先申报缴纳个税还是先申报缴纳印花税?
老总有个16000的治疗牙的费用,这个让入到公司,这入什么科目啊?
用自然人电子税务局扣缴端申报个体户经营所得时,这个预缴纳税申报弹出了一个提示信息,显示申报失败,失败原因为街道乡镇代码不能为空,这个应该怎么改?到哪里修改呀?
这个需要走什么流程吗?现在我有进销差异,反而多缴纳了税款,本月开票,本月未抵扣,下月又没有开票,上月进票进来了,怎么处理!
电子税务局--我要办税--一般退(抵)税管理--增值税期末留抵税额退税 申请
那你上一个月交了税款吗?如果上一个月交了税款的话,这个月的留底,或者是以后有销项的时候,你再认证抵扣。
交了哟,这个月留底1万元
那就别认证了 以后需要抵扣在认证
卖出去了,没有购进的商品
你好,留底1万元是你没有销售出去,但是有进项发票 你就别认证了,你认证的话还得有留底,有留底你不符合退税的政策的话,税务局会要求你们把它清理了,你得做无票收入啦
卖出去了,没有购进的商品,不估价入库,所得税又要缴纳,这种情况怎么处理最佳?
销售出去没进项 你交税 下个月发票来了认证 在下个月留底抵欠
已经销出去了
你好,现在已经定局了,你就先别认证发票了,你以后在销售的时候再拿这个发票来抵扣可以吧?
库存有差异。并且我做了估价入库,一般纳税人,这个事情查到有问题吗,我做的就是为了不缴纳企业所得税
有 那就是隐瞒收入
那怎么处理最佳,我有进项票,就是没有抵扣
那你销售出去,你可以做无票收入的,对方不要发票。
这种是对方不要发票的吧?
开了发票,没有成本票,我做了无票成本
在发票到了你红冲之前的暂估 在做发票的不就可以了
主要跨年了呢,后期还是造成留底退税
没关系 汇算清缴之前调增就可以 借应付帐款贷库存商品 借库存商品贷以前年度损益调整 冲暂估和结转的成本 然后做发票的 借库存商品 应交税费待认证 贷银行 借以前年度损益调整贷库存商品