那你们是不是想要交一部分税款,剩余的以后再抵扣? 你这个30栏应该和25栏填写一样的
我对增值税申报表中的加计抵减这里不明白,老师可以给我解释一下吗?本期可抵减额这里填的是负数,那怎么还要填本期实际抵减额吗呢?还有期末余额是什么?
加计抵减本期发生额这是填本期实际发生进项税的10%还是填减去进项税转出后的10%了
老师,加计抵减的营业外收入是按本期发生额还是实际抵减额
为什么加计抵减的本期实际抵减额是5454.06而不是全部的5984.63呢
增值税税额抵减情况表中加计抵减情况表里本期实际抵减金额是怎么来的?
请问老师,第二季度的财务报表申报时本年累计数被我填成本期累计数了,请问在电子税务局上怎么修改?
老师补记以前年度收入怎么入账
老师就是申报个税的时候基本养老保险费事填单位交的是不?
公司账户收款都是个人,不针对产生印花税吧
发票上的发票日期是2023.5.6,那在软件做账就做到5月会计期间里
三个月做一次,如果一月份有业务,也做到三月里是吗
老师,我们要做公司注销,注销原因填写什么呢?,是这个公司总是亏损经营不下去了
老师,公司股东之间转让协议,转让款可以股东之间转账吗?公司需要怎么做账?
23年已入账并认证的进项成本票在25年7月被税局通知为异常发票,进项税额已经在7月转出,现税局又通知需要在23年度企业所得税纳税申报表做更正申报,请问如何处理?是那个数据需要修改?
老师,我自己个人也就是自然人可以开普票票出去吗
它不是自动计算么,还是修改本期实际抵减的?
实际抵扣金额,这个是自己填写的。
噢噢,好的
不用客气,工作愉快。