按实际抵减额进行确认的额

加计抵减税额计入营业外收入还是冲减成本
老师这个加计抵减的期末金额没有加计抵减用到,本期也要做营业外收入吗?
老师,加计抵减实际抵减额提取为0,夲期有发生额,是否需下个月才能提取出?
老师好 附加税减免的账务处理,是按照实际缴纳的金额计提?还是按照减免之前的金额计提,实际缴纳时把减免金额转入营业外收入啊?
加计抵减本期发生额这是填本期实际发生进项税的10%还是填减去进项税转出后的10%了
补税在2023年调整费用,税费加上滞纳金需要130万,需要调整多少费用
郭老师,有预收款,按期按次扣费的,增值税怎么交
老师,请问,25年汇算清缴,25年社保费只缴纳到10月份,11-12月份欠缴了,在2026年缴纳了,这样的话职工薪酬支出及纳税调整明细表,社保费金额要怎么样填呢,
老师,请问基本户变更了,我要到电子税务变更吗?如何操作?
郭老师,原材料卖废品的需要交增值税吗
老师,那个多栏明细账簿只是针对损益类的费用,是吗?
想问一下,本年利润是登在多栏明细账簿还是三栏明细账簿啊?
老师,付款金额15064元,收到专票是15064.8元,做账时能按15064.8做?
老师,今年收到退回往年的工会经费,冲减工会经费还是做营业外收入吗
收到异常发票的当月要进项税额转出吗
老师,我这个月实际抵减是0 结转增值税,看我分录做的对吗
老师,这是我另一个公司的,加计实际抵减额是5522.42 分录做的对吗,应交未交增值税是0,合理吗
先要把进项税,销项税、进项税转出结转到未交增值税 的 然后再是,借:应缴税费,—未交增值税,贷:营业外收入