您好 您根据单位12月利润表的营业成本 本年累计栏次的数据填写就可以了
老师我们是建筑分公司,总公司在北京,现在要申报第四季度,有个所得税预缴表,老师这个怎么填写,营业收入 和营业成本是只填写我分公司的吗?不是这种分公司需要汇总申报,老师刚接触建筑,新公司第一次申报,不理解?老师,如何看出是独立申报所得税还是汇总申报老师?老师我把季度申报表发您看下,还有我们税费认定信息表 。
你好,老师,我们公司做汇算清缴,去年第三季度成本票无法取得也就是税款少缴了,汇算清缴时这个应该填哪个表,怎么做分录,我们是小规模小企业准则
老师算汇算清缴,那个专管员叫我叫我修改一下子这个报表就是成本呢,要要减去要减个5万多块钱,我是这个地方有调增调减的那个地方填呢,还是直接营业成本,这里直接直接减少5万多块钱。
老师,就是以前那个企业所得税不是我们减征后实缴5%,他按25%这种计提了,最后他有时候就结转为营业外收入,可能有时候又没结转,现在这里挂了一个很大的,这个余额怎么弄?我想直接把这个冲掉,怎么冲啊?还是怎么操作呀?本来我们计提就应该按实际交的计提是不是老师?而且他挂了很大一个营业外收入,这样利润也多很多?老师
老师 我第一次接触汇算清缴 我不懂哎 请老师降详细点 这个营业收入怎么填啊
上期留抵税额是指哪一个数?
公司9月份的报关单有2个金额错了,后续可能需要修改报关单金额,对应的采购发票我是否可以暂停勾选,或者勾选不申报退税,还请老师帮忙给一个建议哈,谢谢
小规模纳税人按优惠税率1%入账,享受2%优惠如何做会计分录
那收工的凭证要记录吗? 还是说有纸质版的,或者一些必要线下的内容做凭证记录起来
老师 由于改了前面几个月的账 导致前面两个季度的报表跟申报的有一些出入 可以根据一、二季度现在的账载金额直接去把前面申报的两个季度报表更改吗?更改前面报表,会引起税务稽查吗?
员工到手工资是4000元,个人承担社保435.7元,在填个人所得税时,本期收入要填4000元,还是4435.7元
请问老师,卖给客户的商品,因质量问题,不收回商品,又重新给客户发了一个,只收取了运费,这种怎么做账务处理呢?要是需要交增值税,税务报表怎么报呢
老师,公司2024年本来亏损60万,税局不认可报销的费用有20万,那这种情况用不用在补税
我在小红书里看到跨境电商用更换香港公司为主体去规避申报数据。说是可以解决无票采购的问题,什么大陆的公司只做服务商的部分,香港公司来销售收款。老师,香港公司采购不用单据的吗?还是说invoice发票可以随便开,所以她们不怕,但是香港公司收了款怎么能合法的回来?如果是销售过亿的企业,那点服务商的费用估计不够吧?
服装电商,一年销售额一千多万,几乎没有成本发票,现在电商平台还没有绑定公司。 这个怎么处理。 如果绑定公司了是属于一般纳税人吗
老师 你再来看看这个营业收入
这个也是一样的意思根据单位12月利润表的营业收入 本年累计栏次的数据填写就可以了 就是主营业务收入加其他业务收入的本年累计合计
这个也是一样的意思根据单位12月利润表的营业收入 本年累计栏次的数据填写就可以了 老师 第4季度是 10月到12月可以根具 第四季度 填没
第4季度是 10月到12月可以根据利润表本年累计填写
年度汇算清缴 是1月1号到12月31号 应当是按照 4个季度利润表营业收入总和填写 营业收入+无票收入➕视同销售收入还有资产互换收入
你们说的填所得税申报表还是单独的收入表
老师就是这张表啊
请问单位是小微企业么 如果不是 要填附表 然后数据带入主表
我还是先看齐红老师讲的汇算清缴吧
看汇算清缴课程比较容易理解 光看这个填表说明 比较抽象 没有实例