不可以 因为你申报增值税的销售额和所得税的销售额需要一致的,你申报增值税的时候用不含税的金额申报,你这样做的话,这是加税合计都填写了所得税的申报表里面的营业收入。
小规模纳税人开票时借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额。在季度免30万以内不用交税,是不是在下月做分录借应交税费应交增值税销项税额,贷营业外收入?还是有其他更好的方法?
小规模纳税人开发票免税,那会计分录如何写,是直接借应收账款,带主营业务收入,还是借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税,借应交税费,应交增值税销项税,贷营业外收入呢
小规模纳税人30万以内免税,我可不可以分录直接这样写,借应收帐款,贷主营业务收入,,就不分别这借应收帐款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税,再借应交税费销项税,贷营业外收入
老师,您好,季度销售30万以下的(不用交税的)可以直接做分录:借:应收账款 贷:主营业务收入吗?还是必须分录如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(减免税额) 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:营业外收入
课程都是和最新政策一致的吧
有金蝶高级版本的实操链接吗
公司某科研项目投入1200万元,可提取专项金额多少,怎么算
老师,我们公司需要贷款,说要申请开证,没太明白,您看我的理解对不对,贷款额度是银行授予客户的最高限额,这个有期限吗?是不是不一定全用完,可以根据需求使用部分,譬如工行给我们额度5000万,现在我们9.25号要用2000万,是不是要开SBLC信用证?开证是这个意思?
我司是上海的高新技术企业,又是科小。请问每月要申报哪些数据?在哪些平台申报?前任财务没有任何交接。
老师好,我公司是物业公司,24年是小规模纳税人,25年4月是一般纳税人,24年11月收的电费款已做税率1%的未开票收入,现在客户又要24年的这张票,我公司还能开1%的票吗?谢谢了
私人可以和其他人签劳务合同吗
税务上总是提醒让新办开户,但是我已经打印清税证明,准备注销了,总是推送要开户否则罚款,请问工商注销就可以了吗?
个税逾期申报了,是否要交罚款,能在税务系统里查看吗?
我司买的二手资产,销售方已计提完了,我司买固定这个固定资产还能计提折旧吗?
那就是我写会计分录,就要按照我说的第二种就行吗?
是的,是的,需要这么做的。
好的,谢谢
不用客气,周末愉快。