在后面的免税销售额,小微企业免税销售额里面填写。因为你现在小规模开的是普票,享受的是免税,所以说不是在第一部分填写。
老师你好,我们是小规模纳税人,第四季度只开了一张1%的普票7000元,申报时直接这样填对不对?需不需要把对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填在增值税纳税申报表“本期应纳税减证额”及增值税减免税申报明细表中减税项目相应栏次
老师,小规模纳税人差额征收开票的不含税销售收入为44408.24元,开免税发票的金额为18030元,申报增值税,主表第四及(应征增值税不含税销售收入(5%征收率))第六行会自动填写44408.24元并且删除不了,然后主表最后一行产生税金。请问老师,我季度共开了不含税销售收入金额为62438.24元该怎么申报增值税
老师,您好!我公司是小规模纳税人,本季度开11万多的普票,增值税及附加税申报时,是不是直接填写在:小微企业免税销售额,也就是第10行?因为是按1%的征收率开的发票,是否还要填写增值税减免税申报表呢?
小规模纳税人2022年一季度销售额只有5千含税(开的普票),季报填增值税申报表是直接按5000/1.01=4950.5这个数填在第10栏项目(四)免税销售额:其中小微企业免税销售额就可以了么。不需要再填第一栏项目(一)应征增值税不含税销售额,了吧?
老师好,小规模纳税人,增值税纳税申报,收入开的普票找3000元,是在增值税及附加税申报表里,第四项小微企业免税销售额里填上3000元, 还是再在项目一,的第一行(应征增值税不含税销售额,3%征收率)的货物及劳务里再填上3000呢? 谢谢老师
老师好,免税销售额是在货物及劳务里,还是在服务,不动产和无形资产里填写呢?谢谢
那看你发票上面开的是什么呀,如果说你是销售商品,这是货物。