借利润分配应付利润,贷应付利润, 借应付利润贷银行存款, 借利润分配未分配利润,贷利润分配应付利润
老师,是这样儿的,就是说,那个,我们这公司也是开始没有会计,后来,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一个帐,就是比。比如说那个嗯,就是库存,然后盘库存是多少,然后银行卡,现金,银行卡。然后现金是那个多多少钱,然后在这个基础上,然后开始开始做账,然后。做账,之后它就那个出现了,那个还银行贷款,就是不,不是还银行贷款,是还那个还信用卡。然后换了三次信用卡,然后老板说这部分钱啊,就直接走吧,流流水就。完事儿了,就说那意思就是别管他了,就是直接换还款还款就行了。然后我还款之后。然后我还就是说这部分钱走流水,然后我做利润表儿的时候儿。然后这部分钱就没把它那个,就是。没把他,没把它放在那个管理费用里边儿,就是直接写的,其他应付款就。走个流流水就完了。然后做利润表的时候就是营业收入减去成本,然后等于毛利用毛利减去管理费用,营业费用,财务费用。然后减去应付工人工人工资,然后那个还有在。就是房租分摊吗,但是这个房租分摊。他嗯,老板没有,就是它这个房租之前可能就交了。然后那个老板也让把这个房租分摊,就是把这个。
麻烦老师继续解答下,就是说以后我收到发票第一时间做财务会计吗?付了之后就在做预算会计?但是,这样的话时间就不一致了,财务软件上是一个业务财务会计和预算会计在同一张凭证上,这个怎么做呢?之前的都没做,都是付款了之后根据付款单一起做财务会计分录和预算会计分录,所以我也不知道该怎么做,那18年没做的分录现在做财务会计分录的话,时间怎么填?现在19年的我们决算做了,马上就结账了怎么办呢
老师,财务软件上是一个业务财务会计和预算会计在同一张凭证上,这个怎么做呢?之前的都没做,都是付款了之后根据付款单一起做财务会计分录和预算会计分录,所以我也不知道该怎么做,那18年没做的分录现在做财务会计分录的话,时间怎么填?现在19年的我们决算做了,马上就结账了怎么办呢
请问一下,销售人员收了客户的款项以后转给老板,没有转到公户,没有开票,要怎么做会计分录如果转给老板以后,老板转入了公户又怎么做账?是借其他应收款-法人,贷主营业务收入吗?
个体工商户就老板一个人,收了主营业务收入之后马上就转出拿走了,以后也不会还回来了,就算是分红了,会计分录怎么做
老师残疾人保证金,必须按照实际数字交吗,以前都可以象征性交点的
一般纳税人公司收到的水费发票里的水资源和污水处理费是免税和不征税,但是公司有部分房子是出租给公司使用,开给租户公司的对应税率是3个点,但是这个月税务局通知我们要按9个点开票,并补全以前所有的应该按9个点开的发票而按3个点开的差价,我想问一下老师,这样我要补前面大概有四年的6个点的差价我们公司就自己承担了,后期把我们应收租户的水费单价和水资源单价和污水处理的单价都做相应的增加,可以吗?因为正常转售的水电费应该是不能随意加价的吧?麻烦有了解的老师回答下,谢谢!
给别人开专票只填企业名称和统一社会信用代码行么
老师,增加装修装饰经营范围流程有吗?不需要增加资质类证书吧?
扫码失败是怎么回事?登录不上
老师,麻烦问下个人欠了公司70万,然后通过薪薪通平台,付给了劳务公司70万,公司又欠劳务公司70万,劳务公司收到了钱就不想给公司了,公司欠他们钱,那这个个人欠款公司怎么平账呢?怎么处理合适呢?
48.【单选题】2023年3月5日,甲公司承建一项工程,合同约定的工期为18个月,合同总收入为300万元,预计总成本为260万元。履约进度按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。截至2023年末已确认收入140万元,已收到工程款150万元。截至2024年6月30日,该工程累计实际发生的成本为200万元,预计至工程完工还将发生成本50万元2024年1~6月份,甲公司应确认的收入总额为 A.90.77万元 B.100 C.150 D.160
里面股本3000怎么算的
新入职1年的单位,最近准备离职,让我处理5-10前的乱账,往来账这些,有什么可以快速离职的方式吗,我只想负责自己经手的,不想负责之前的乱账
企业进口一批奶粉, 海关完税价格1401183.54元,进口环节增值税182153.86元,付款1413518.40元【194250美金,汇率7.2768】,付款金额与海关完税价格差异 12,334.86 元;请问: 1.付款金额与海关完税价格差异 12,334.86 元记入成本还是汇兑差异? 2.会计分录如何写? 3.以上会计处理依据是什么?