可以的 汇算清缴之前都以

老师您好,请问一下公司之前有一租户签订的租户协议已经过期,现在他家想要税务注销,之前没有开具过增值税发票,现在可以给他补开租赁合同增值税发票吗?开的话税率是多少?谢谢
我公司出租车辆给B公司使用,车辆租赁协议约定租赁期间,B公司应承担车辆在租赁期间的产生的税费、保险费、保养费、过路过桥费、油费、检验检测费、违章罚款、交通事故的赔偿补偿等各项费用。现在我们替对方垫付了保险费、过路过桥费,我要给对方开什么发票呢,如果开汽车使用费,分类编码是什么?经营租赁吗?税率也是13%吗
老师,去年21年我们公司与员工签订了一个私车公用的租车协议,租金没付,22年1月才去税务局代开了发票,请问21年如何做账,现在22年票来了如何做账?
请问一下,我们公司从去年就签订租车协议了,但是租赁费到现在没付过,对方也没开过发票,现在补来得及吗?
请教一下,公司收抵账的写字楼房一套,2016年只签了四方协议,证明这套房抵账给我们了,但开放商和地方不知道有什么纠纷还是政策限制,一直没过户到公司名下。房子卖不了只能出租出去,现在承租人要求我们公司开租赁发票,账务该怎么处理??能开票吗?没过户只有协议,我应该调到固定资产里吗?开票就该交房产税吧?可还没房本
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
相当于我们公司成立两年多了,但是一直用了很多车,有合伙人,有股东的,但是一直没有从账上走过钱给他们,他们也没有开过发票来,我现在重新签一个三年期合同。费用一次性打,发票也是一次性开,这种可以不?
可以 但是一次开发票的话,交的税就多了。
那么可以分开开不?分开开一年不超过6000就可以不用交税哈?
可以的,需要交,800以上都需要交。
不是说每个月500,一年就是6000,这样去开票就不用交税嘛?
试下 发票备注企业代扣代缴 一次申报个税就有税额了
如果不备注企业代扣代缴的话,直接在税务局代开发票,他那边税就要高点嘛?开的话是开什么发票呢?
如果税务局直接收取的话,那就是生产经营所得1.2%左右的。
由哪一边交比较划算呢?还有就是我们拿到发票,怎样给他报个税呢?
个人 如果有备注代扣代缴的,在认证电子税务局裤脚端有一个分类,所得财产租赁所得。
不是在自然人电子税务局报哈?估计分开开,但是报税的时候也是一次性报,税点是不是就很高
就是自然人电子税务局,然后有一个分类所得。
那我试一下,就是说可以重新签一个三年期的合同,然后按年分开开发票,再申报个税,这样是可以的哈?如果不申报个税直接拿发票入账可行嘛?
可以 发票有备注不行 到时候税务局会要求你们补
好的,谢谢老师
不用客气,周末愉快。