你好 这个是算你们的增值税的,你要计算个人所得税,还要知道你的成本费用是多少的

销项税额五万,用了待认证4万,未交增值税借方留抵余额2万,最后留抵1万,怎么结转增值税和转出未交增值税,让未交增值税借方余额为1万
免税行业要求进项税做转出,请问已经折旧完毕的固定资产进项税部分怎么处理
老师停车场是交城镇土地使用税还是房产税呢?
老师,公司注册时是认缴,现在法人出资了一部分,需要做验资么?
公司贷款一年整还款怎么写分录
老师好,在用的财务软件中没有“研发支出劳务费"这个科目,请问可以在损益大类中自己新增设置吗?
老师,企业所得税应纳税所得额怎么算?
请问老师电子税务局收到缴纳税费信用降级提醒,怎么处理呢
老师您好 ,小规模纳税人,11月10日变更一般纳税人。选择次月生效。纳税申报时10月和11月增值税还是按小规模征收吗,12月是一般纳税人了对申报会有影响吗
老师,24年的预收账款现在发票可以入账不,当时没做无票收入
这是个人的劳务,是实名开发票,到税务去代开的劳务发票
这个是要代扣代缴的,你看一下发票右下角,是不是有要求代扣代缴 这种默认是按照劳务报酬来给你申报个人所得税的
发票是自己在手机上开的,没有要求代扣代缴,自然人开的14万发票,你的意思是说按劳务报酬开发票开具,如果是按劳务报酬的话是不是14万*(1-20%)*40%-7000,是不是这样的
麻烦你告诉我这个怎么算
我算出来是37800.00,你计算的是对的
这个金额不是预交的吗?不是到年末的时候再算个税吗?
不是的,这个是受票方给你代扣代缴的
你的意思是说现在开发票是由这个公司来代扣代缴,如果一年就只是14万这一次开发票,那么就是要交37800个税,这个没有6万的扣除是吧
是阿,这个是对方公司代扣代缴的
是不是只有工资薪金扣除6万,其它都不能扣除,经营所得也是不能扣除6万,是不是按全年应纳税所得额再看在哪个税率再减去速算扣除数来计算
这个不是工资,你不能扣除6万的
我知道,我是说只有按工资薪金来才按6万扣除,其它就不能扣减6万
是阿,你这个不是工资,不可以扣除的
只要是自然人到税务去代开的劳务发票都是劳务报酬,都是由公司代扣代缴是吧
这个不一定的,有可能税务局直接扣的