你好,对的,是的,如果你是加工行业的话,做主营业务收入就可以的,购买的材料费借原材料贷银行存款, 领用借生产成本, 贷原材料 应付职工薪酬 累计折旧等, 借银行放款 贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷生产成本
我们公司内部员工餐厅,购买食材菜,只有收据怎么办,可以入账吗?入什么科目,所得税前可以扣除吗? 老师能不能让他们去税务局代开发票啊?代开明目是什么?不理解?除了入福利费,还有别的办法吗?
老师,请教一下!公司合作人买了很多东西在公司报销的,已经入帐报销,但现在由于一些特殊情况,与合作人终止合作,之前给他买的东西由第三家公司接管,相当于资产转让,但第三方要求公司开发票,公司开的服务费发票,这第三方公司把这笔款打我们公司帐上,我们给他开了收入发票,您说这个资产转让的事怎么处理?领导的意思是想把这些花的钱费用再冲掉,能有什么办法吗?
我们是经贸公司 我们做了一款产品,但是我们没有具备生产的条件,就我们购买辅料,出检测费用,认证费用,委托人家生产加工,这样我应该怎么做分录,怎么核算它这款产品的成本金额呢 我9月份开始做的,就有一个购买辅料的购销合同,我就付款了,还没有收到发票,这个时候我应该怎么做账。然后我11月份收到购买辅料的发票了,我又应该怎么做账。产品生产好了我收到产品了 我又应该怎么做会计分录呢,我支付了代加工的费用2万元,代加工的单价是1支一块钱,但是我付了2万块钱,他们就给我了18000支产品,这个时候我又应该怎么做分录呢?,最后这些费用是不是都应该算在这18000多支产品的成本
1.我们公司代收了香港公司(关联公司)的审计费,一直没归还。我们帮他们代垫支付了差旅费,我想问下可以其他应付款直接对冲其他应收款吗?2.我们公司让一家会所帮我们招人,入职所有手续他们公司,但是每个月员工的的工资和福利都是我们转给这家会所,我现在挂预付账款,我想问下这种情况怎么处理比较好
请问老师,我们公司办了一场年会,收了门票,我这收的门票钱是做其他业务收入吗?然后别人买门票我们给了一份我们的产品和围巾,这产品呢又是我们的主营业务的产品,我应该怎么做账,还有就是年会发生的一系列费用计入那个科目
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
向B公司购入原材料一批,货款100000元,增值税税额13000元,对方代垫运杂费2200元。材料未入库,款项尚未支付。
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
老师我们不是代加工企业,那收入是计入其他业务收入吗?另外我们花费的2000多买的也不是材料,就是一些小零件平时都是走费用的,那也要计入原材料吗
可以 那就做直接做生产成本。
那购入时: 借:生产成本 贷:库存现金 结转成本时: 借:其他业务成本 贷:生产成本对吗老师
可以的,可以这么做的。
老师上个月购入时我计入了管理费用-易耗品,这个月我做了调整分录转入了生产成本科目,但是最后报表不平,差的就是这个金额,是什么情况啊
管理费用放借方负数 你红冲的时候
老师意思就是和财务费用一样减少都在借方用红字是吗?要不然就会影响损益
你好对的 是这么做的