你好,对的,是的,如果你是加工行业的话,做主营业务收入就可以的,购买的材料费借原材料贷银行存款, 领用借生产成本, 贷原材料 应付职工薪酬 累计折旧等, 借银行放款 贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷生产成本

1.我们公司代收了香港公司(关联公司)的审计费,一直没归还。我们帮他们代垫支付了差旅费,我想问下可以其他应付款直接对冲其他应收款吗?2.我们公司让一家会所帮我们招人,入职所有手续他们公司,但是每个月员工的的工资和福利都是我们转给这家会所,我现在挂预付账款,我想问下这种情况怎么处理比较好
请问老师,我们公司办了一场年会,收了门票,我这收的门票钱是做其他业务收入吗?然后别人买门票我们给了一份我们的产品和围巾,这产品呢又是我们的主营业务的产品,我应该怎么做账,还有就是年会发生的一系列费用计入那个科目
老师您好:公司上月收了关联公司8000元说是代加工费,但是过程中我们购买的生产所需的物品花费了2100这个怎么做账啊 收款算是其他收入吗?还有我们买东西的花费计入什么科目啊
师就是我们公司是代加工冰淇淋,但是客户的产品造型由我们公司员工设计,客户出3500一个的设计费,这个设计费开票了,但是我怎么入库和成本怎么算呢? 但是就是我们出库了,如果不入库他就会出现负库存 开票出库1个*3500元这种这个成本就只有员工设计的工资吗 我们五月份设计了21个,设计师的工资是2.5万, 然后我直接做,我们领导说收入高了,叫我摊在生产成本里,我就搞不懂怎么做了
我们公司受总公司的委托,以委托研发服务的名义给我们打了款,我们也以服务费开出了发票、确认收入。但是在这个活动的过程中,我们要买东西,要开人工工资,要加工什么的。按理说这些应该都要算是这个服务费的对应成本。我想问下发生这些费用的时候这个会计分录该怎么做呢?进生产成本吗?那月末入库的商品是什么呢?
会计助理一般开什么票
有建筑行业一般开什么票
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
老师我们不是代加工企业,那收入是计入其他业务收入吗?另外我们花费的2000多买的也不是材料,就是一些小零件平时都是走费用的,那也要计入原材料吗
可以 那就做直接做生产成本。
那购入时: 借:生产成本 贷:库存现金 结转成本时: 借:其他业务成本 贷:生产成本对吗老师
可以的,可以这么做的。
老师上个月购入时我计入了管理费用-易耗品,这个月我做了调整分录转入了生产成本科目,但是最后报表不平,差的就是这个金额,是什么情况啊
管理费用放借方负数 你红冲的时候
老师意思就是和财务费用一样减少都在借方用红字是吗?要不然就会影响损益
你好对的 是这么做的