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你好,我是小规模合作社,我这个季度普票超额了,增值税申报怎么填写??

2023-01-08 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-08 15:30

你好 这个是填写在应征增值税不含税销售额(3%征收率),正常填写的

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你好 这个是填写在应征增值税不含税销售额(3%征收率),正常填写的
2023-01-08
您好 填写申报表的10栏跟9栏就好了
2022-07-07
你开的是免税的普通发票是吗?
2022-01-05
同学,可以参考以下步骤: 1.将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料(三)》,务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税,则该项业务均填列在第5栏。 ①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额填入“本期服务不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”。 ②第2列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期初余额”。 ③将本期产生的可以差额扣除的填入“本期发生额”,“本期应扣除金额”应为2、3列的合计额 ⑤第6列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期末余额”:填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额。本列=第4列-第5列。2.将本期销售情况填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》①将开具发票的(差额扣除前)不含税销售额及税额分别填入9b栏“开具其他发票”项下的3、4列。
2023-01-11
你好,按照你开票的收入填,然后补充填在未达起征点那一栏
2022-04-11
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