专票在第一行和第二行里面填写。

老师请问湖北小规模纳税人,开专票超过了一个季度30万填增值税申报表怎么填
小规模纳税人季度开票额度超过了30万,开票税率1%,增值税申报表税率3%,要怎么申报增值税
小规模纳税人去年四季度申报了未开票收入289万,税率腻1%今年一季度开普票1000万,税率1%其中含有289万补开票金额,请问一季度的小规模增值税申报表要怎么填写主表和附表
我们是小规模纳税人,这个季度开了专票和普票超过了45万,申报的时候怎么填表啊。
老师 我们小规模纳税人这个季度开了专票和普票,都各开了1%和3%的税率金额,没有超过30万,请问增值税申报表怎么填写呢?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
普通发票在第十行里面填写, 然后减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面 这个减免的2%,注意一下,只填写1%不含税的销售额,专票的金额乘以2%。
专票1%和3%总共加起来填在第一行和第二行吗?填一样的对吧
是的,是的,是这么做的。
减免金额怎么算呢
1%不含税的销售额乘以2%减免的税额等于这个。
1%专票和普票的一起加起来乘以2%吗?填在本期应纳税额减征额里面
普通发票不交税的,不用填写减免。
我算了一下应该是4742.22,但是填在本期应纳税额减征额里面通不过
看一下什么提示的。