你好,负数发票你直接把之前的分录做红字就可以了

你好,我们单位2020年初开具了红字申请表,进项税额也已经转出,当时对方没有开红字发票,今年想起来,忘了去年已经提交过红字申请表,又提交了一份,对方也开了红字发票,我们公司之前转出的税额怎么办?
老师,我们是购货方,对方给我们开的发票名称错了,但是我们已经抵扣了,1月份发现后我们开了红色信息表,对方开具了负数发票,又相同金额开了正数发票改过来了,发票这个月已认证,做了进项税额转出,现在做账怎么写分录?
老师,去年的进项发票勾选后,已经做了转出了,后来今天对方开了工字发票过来,我改怎么写分录?我这样写,申报增值税的时候要交税,但是之前已经转出了,我还怎么写这个负数发票的分录?
老师,我们开具了进项的票的红字信息表,可是对方没开具负数发票回来,我怎么做分录?因为报增税时已经有进项税转出了
老师,是这样。我是纯外贸企业,之前已经做了免税收入申报,红冲之前的蓝字发票做了退税认证,之前申报时候是写在已认证不抵扣那里。若填写在附表二进项税转出那里后,就要交税? 本来我是不用交税的吧,这样要怎么操作?
老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
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原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
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老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
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