您好,之前是没做吗还是
12月份发生业务招待费-餐费发票,519元,未超年营业的千分之五,请问相关分录怎么写
请问一下,业务招待费年底12月想提前调到可税前扣除的金额,以确保盈利缴纳季度所得税。请问怎么调整呢?
请问,在12月份提前做一部分业务招待费的调整,怎么写分录?
请问前几年的业务招待费做成了差旅费,现在怎么调整,分录是管理费用,其他应付款,是小企业会计准则
你好,12月份想把业务招待费调整,分录怎么写?
你好老师,酒店收入收到客人微信转对公,交的押金3000元,两天住了6间房,房费1980元。2早餐费76元,合计消费2386元离店结算退款微信退回614元这个分录怎么做账
老师,企业的所得税税负率一般是怎么算的,比如我所得税包含汇算清缴共计1.3万,不含税收入370万,应纳所得税额6.8万
老师,简易注销承诺书,股东签字要不要盖手印和公章
商贸公司主营沙子石子,商贸公司自己建新厂房用了自己公司采购的沙子石子建厂,自用的沙子石子怎么做账
老师就是印花税可以用应交税费作为一级科目吗?
老师你好就是哪些二级科目是计入税金及附加的
老师,电税局上年度申报需要几张报表,只需要年度的吗?还是季度的也需要
水利建设基金前面是用税金及附加?
老师好!我接手的那个单位有一笔虚增的库存商品,该怎么把它冲走呢
板材质量有问题,收到板材退货款,这样做账对么
是这样,我的收入220万,招待费8万,允许扣除招待费1.1万,目前我想调整一部分,确保第四季度交些所得税,然后汇算清缴再调剩下的一部分!
你想把业务上招待费调低是吧
调低一部分,交第四季度所得税。汇缴的时候再调一部分,再交一些。
那你就把业务招待费一部分金额,合理调整到差旅费或者办公费
业务招待调差旅和办公费,费用金额没变化,还是不能盈利交所得税啊。
那你不能从费用上动手脚,除非做无票收入
现在亏损, 必须盈利,交税,除了我调减业务招待,无票收入,还有办法吗?
其他没了,因为您肯定也知道,要么是调收入,要么是降低成本
我们做技术服务,有的项目带设备,还能不能把之前没回款的项目的设备已结转的调回一部分呢?这样来降低成本!
这个肯定是不可以的。。。
为啥呢?老师
之前的已经做过了啊这个,主要是这个
那不调以前结转的,请问10-12月的我可以暂不结转成本吗?
您好,这个是可以的哈
那本月的成本票,可以暂记借:应付账款、应交税费,贷银存吗?为了少一些成本
你之前是在应付账款的贷方吗
大哭一场。之前不是的!
那就别这样的了,是有风险的