您好,之前是没做吗还是
12月份发生业务招待费-餐费发票,519元,未超年营业的千分之五,请问相关分录怎么写
请问一下,业务招待费年底12月想提前调到可税前扣除的金额,以确保盈利缴纳季度所得税。请问怎么调整呢?
请问,在12月份提前做一部分业务招待费的调整,怎么写分录?
请问前几年的业务招待费做成了差旅费,现在怎么调整,分录是管理费用,其他应付款,是小企业会计准则
你好,12月份想把业务招待费调整,分录怎么写?
老师,加固屋顶合同价格6630元,首付工程款5000元,怎么做账
我们公司是宠物培训学校,可以让员工开这个发票用来报销吗?
老师好,请问一下,24年计提员工绩效资金55万元,可今年5月份因没钱没有发放,所以在所24年汇算清缴时已已纳税调增了应付职工薪55万,请问,会计账面上55万要如何处理呀。否则 申报时应付职工薪就好多金额呢
第一季度的企业所得税报错了只更正财务报表不更正企业所得税申报可以吗。
如果我现在第3季度交了企业所得税,我第四季度怎么做账,汇算清缴的时候要对的上交的企业所得税
郭老师,文化事业建设费,一般纳税人有优惠政策吗,什么1个月2万免征,还是一个季度2万免征
小规模纳税人汇算清缴分录怎样写
老总办公室电风扇5072元可以直接做办公费冲减当期成本不计入固定资产吗超过5000了哎
公司发生电梯检测费500,电梯维修费300。分别计入什么科目
第二问,它算的是07年的,但是这2000期限3年,4000期限五年,算的时候不用平均下吗?还有第四问也是
是这样,我的收入220万,招待费8万,允许扣除招待费1.1万,目前我想调整一部分,确保第四季度交些所得税,然后汇算清缴再调剩下的一部分!
你想把业务上招待费调低是吧
调低一部分,交第四季度所得税。汇缴的时候再调一部分,再交一些。
那你就把业务招待费一部分金额,合理调整到差旅费或者办公费
业务招待调差旅和办公费,费用金额没变化,还是不能盈利交所得税啊。
那你不能从费用上动手脚,除非做无票收入
现在亏损, 必须盈利,交税,除了我调减业务招待,无票收入,还有办法吗?
其他没了,因为您肯定也知道,要么是调收入,要么是降低成本
我们做技术服务,有的项目带设备,还能不能把之前没回款的项目的设备已结转的调回一部分呢?这样来降低成本!
这个肯定是不可以的。。。
为啥呢?老师
之前的已经做过了啊这个,主要是这个
那不调以前结转的,请问10-12月的我可以暂不结转成本吗?
您好,这个是可以的哈
那本月的成本票,可以暂记借:应付账款、应交税费,贷银存吗?为了少一些成本
你之前是在应付账款的贷方吗
大哭一场。之前不是的!
那就别这样的了,是有风险的