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请问,在12月份提前做一部分业务招待费的调整,怎么写分录?

2023-01-08 19:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-08 19:56

您好,之前是没做吗还是

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快账用户1045 追问 2023-01-08 19:59

是这样,我的收入220万,招待费8万,允许扣除招待费1.1万,目前我想调整一部分,确保第四季度交些所得税,然后汇算清缴再调剩下的一部分!

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齐红老师 解答 2023-01-08 20:00

你想把业务上招待费调低是吧

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快账用户1045 追问 2023-01-08 20:06

调低一部分,交第四季度所得税。汇缴的时候再调一部分,再交一些。

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齐红老师 解答 2023-01-08 20:06

那你就把业务招待费一部分金额,合理调整到差旅费或者办公费

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快账用户1045 追问 2023-01-08 20:08

业务招待调差旅和办公费,费用金额没变化,还是不能盈利交所得税啊。

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齐红老师 解答 2023-01-08 20:08

那你不能从费用上动手脚,除非做无票收入

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快账用户1045 追问 2023-01-08 20:11

现在亏损, 必须盈利,交税,除了我调减业务招待,无票收入,还有办法吗?

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齐红老师 解答 2023-01-08 20:11

其他没了,因为您肯定也知道,要么是调收入,要么是降低成本

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快账用户1045 追问 2023-01-08 20:20

我们做技术服务,有的项目带设备,还能不能把之前没回款的项目的设备已结转的调回一部分呢?这样来降低成本!

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齐红老师 解答 2023-01-08 20:20

这个肯定是不可以的。。。

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快账用户1045 追问 2023-01-08 20:21

为啥呢?老师

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齐红老师 解答 2023-01-08 20:50

之前的已经做过了啊这个,主要是这个

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快账用户1045 追问 2023-01-08 20:52

那不调以前结转的,请问10-12月的我可以暂不结转成本吗?

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齐红老师 解答 2023-01-08 20:54

您好,这个是可以的哈

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快账用户1045 追问 2023-01-08 20:56

那本月的成本票,可以暂记借:应付账款、应交税费,贷银存吗?为了少一些成本

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齐红老师 解答 2023-01-08 20:56

你之前是在应付账款的贷方吗

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快账用户1045 追问 2023-01-08 20:57

大哭一场。之前不是的!

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齐红老师 解答 2023-01-08 20:57

那就别这样的了,是有风险的

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您好,之前是没做吗还是
2023-01-08
您好,您是想调整到其他费用吗,区分里面不是招待费的税,可能是会议费,员工聚餐的福利费
2024-01-01
你好 借:管理费用—业务招待费,贷:库存现金等科目 
2022-12-28
您好,您说的是企业所得税填报的扣除金额,不影响会计处理的,会计上实际发生多少业务招待费就入多少的费用
2021-01-05
你好 年度底不调整的  是汇算时调整  
2021-01-05
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