您好,之前是没做吗还是

12月份发生业务招待费-餐费发票,519元,未超年营业的千分之五,请问相关分录怎么写
请问一下,业务招待费年底12月想提前调到可税前扣除的金额,以确保盈利缴纳季度所得税。请问怎么调整呢?
请问,在12月份提前做一部分业务招待费的调整,怎么写分录?
请问前几年的业务招待费做成了差旅费,现在怎么调整,分录是管理费用,其他应付款,是小企业会计准则
你好,12月份想把业务招待费调整,分录怎么写?
您好!用亿企代账,库存商品140599之后怎么填加
老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师,我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了,大约有10万多,我是放在26年去补一笔结转?还是调整25年的账?
请问,在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账?
2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
是这样,我的收入220万,招待费8万,允许扣除招待费1.1万,目前我想调整一部分,确保第四季度交些所得税,然后汇算清缴再调剩下的一部分!
你想把业务上招待费调低是吧
调低一部分,交第四季度所得税。汇缴的时候再调一部分,再交一些。
那你就把业务招待费一部分金额,合理调整到差旅费或者办公费
业务招待调差旅和办公费,费用金额没变化,还是不能盈利交所得税啊。
那你不能从费用上动手脚,除非做无票收入
现在亏损, 必须盈利,交税,除了我调减业务招待,无票收入,还有办法吗?
其他没了,因为您肯定也知道,要么是调收入,要么是降低成本
我们做技术服务,有的项目带设备,还能不能把之前没回款的项目的设备已结转的调回一部分呢?这样来降低成本!
这个肯定是不可以的。。。
为啥呢?老师
之前的已经做过了啊这个,主要是这个
那不调以前结转的,请问10-12月的我可以暂不结转成本吗?
您好,这个是可以的哈
那本月的成本票,可以暂记借:应付账款、应交税费,贷银存吗?为了少一些成本
你之前是在应付账款的贷方吗
大哭一场。之前不是的!
那就别这样的了,是有风险的