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小规模纳税人印花以前是季报,7.1后发现税种认定没了印花这个项,假如季度结束后要报印花,必须是在合同签订15日内完成缴款,否则就要交滞纳金,像这种情况,我们到底是按次还是按季申报

2023-01-08 20:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-08 20:07

您好,这种就是按次申报就行了

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您好,这种就是按次申报就行了
2023-01-08
你好,问题1.旅游景区需要交耕地占用税的。问题2.城镇土地使用税,印花税,增值税及附加税,企业所得税,房产税,这些都是有涉及的,可以根据实际情况参考一下。问题3.印花税贴花是合同当事人,订立人才交的,你是以收入百分比收取的类似于手续费,服务费,这个应该不用交印花税,可以咨询当地的税务局。问题4,需要缴纳印花税
2023-01-15
你好! 1,印花税是肯定要交的,印花税纳税义务发生时间为纳税人订立、领受应税凭证或者完成证券交易的当日。签合同就要交印花税的。
2022-01-16
同学你好 1.贵公司未交的税款不会影响专票的红冲。红冲是对已经开具但发生退货、折让或开票有误等情形需要作废的发票进行的一种操作,与税款是否缴纳没有直接关系。但是,如果红冲发票涉及已申报但未缴纳的税款,需要在红冲后及时调整申报数据,确保税款申报的准确性。 2.如果A公司已经抵扣了这张专票,那么在红冲时确实需要A公司提供红字信息表。这是税务局的要求,以确保红冲操作的合规性。A公司需要向税务机关申请开具红字信息表,并在贵公司办理红冲时提供该表。 3.贵公司的印花税是季报,因此已开的162万发票在这个报表期是需要正常申报的。红冲发票的操作不会影响这个报表期的印花税申报,因为印花税是基于经济行为的发生而征收的,与发票的红冲没有直接关系。 4.对于162万发票红冲后的税款处理,一般来说,如果红冲发票涉及已缴纳的税款,可以向税务局申请退税。
2024-04-08
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