你好同学,对于委托的技术开发,需要判断其是否属于无形资产形成的条件,对支付的钱可以先放到预付账款中,如果初始无法形成无形资产,属于研究开发阶段的,根据研发进度可以计入研发支出-费用化科目,对于后期的支付依旧沿用该标准,直到进入开发阶段,可以计入研发支出-资本化科目,相关的费用也是研发支出的一部分

2019年1月1日,甲公司采用分期付款方式购人三批原材料,合同约定的购买价款为500万元,增值税进项税额为65万元。根据合同约定,甲公司应于购货时支付20%的价款(包括相应的增值税税额,其余价款于每年年末等额支付(包括相应的增值税税额),分4年付清,销货方于收取价款的同时,为华联公司开具相应的增值税专用发票。该项购货具有融资性质,星海公司选择7%作为折现率。要求:对甲公司采用分期付款方式购人原材料做出下列会计处理(计算结果均保留整数):(1)计算材料的入账成本和融资费用。(2)编制购入原材料的会计分录。(3)采用实际利率法计算每期应分摊的融资费用,并填列下表(期数:4期;7%的年金现值系数为3.387211)。日期分期应付款本期分摊的融资费用应付本金减少额应付本金余额购入时——————第1年末1000000第2年末1000000第3年末1000000第4年末1000000合计4000000——(4)编制各年末支付合同款并分摊融资费用的会计分录。
一、支付对价方式取得:2022年1月1日,A公司与B公司进行企业合并,A公司以银行存款500万元取得B公司80%的股份。B公司合并日可辨认净资产账面价值为750万元。合并过程中发生相关税费15万元,用银行存款支付。(1)假设合并前A、B公司同受甲公司控制。(2)假设合并前A、B公司没有任何关系。请分别以上两种情形进行A公司相应的账务处理。二、发行权益性证券方式取得:A公司于2022年3月1日取得B公司100%的股权,合并日,B公司所有者权益总额为260万元。A公司向B公司发行60万股普通股作为合并对价,每股面值1元,市价5元。合并过程中发生相关税费25万元,用银行存款支付。(1)假设合并前A、B公司同受甲公司控制。(2)假设合并前A、B公司没有任何关系。请分别以上两种情形进行A公司相应的账务处理。三、非控股合并2022年1月1日,A公司以银行存款300万元,购买B公司30%的股份准备长期持有,投资后能对B公司决策有重大影响。此时B公司净资产的公允价值为1200万元。购买过程中发生相关税费25万元,前期发生咨询费等10万元,皆用银行存款支付。
资料:甲公司2020年5——9月发生了下列经济业务:(1)5月1日,甲公司与乙公司签订合同,向其销售商品A和商品B,合同总价款1000万元。假定商品A和商品B构成了两项履约义务,分摊至商品A和商品B的交易价格分别为400万元和600万元。商品A于6月30日交付,商品B于8月31日交付。合同还约定,交付商品A时乙公司不付款,而待商品B交付完成时一次性支付全部货款。(2)6月30日,甲公司向乙公司交付商品A。(3)8月31日,交付商品B。(4)9月10日,收到乙公司支付了全部货款。要求:作出甲公司以上经济业务发生时点的会计处理。
a公司和b公司签约技术合作开发合同,合作期两年,分期三次付款,a作为甲方在合作开始付甲方750万的启动资金,次年再付250万,第三年付500万,a付第一笔款时如何做账,收到第一笔款的回票要如何入账,本合同所发生的费用要计入什么科目?
a公司和b公司签约技术合作开发合同,合作期两年,分期三次付款,a作为甲方在合作开始付甲方750万的启动资金,次年再付250万,第三年付500万,对于a公司的账务处理,a付第一笔款时如何做账,收到第一笔款的等额发票要如何入账,本合同所发生的费用要计入什么科目
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗