你好; 1; 这个是你们 比如1月缴纳12月的 应纳税额 ;你去看看你12月末 应交未交的金额是多少 ; 是的

老师:现在企业享受延缓交税政策,请问增值税申报表中,第30栏填写《本期缴纳上期应纳税额》栏,应该怎样填写
老师,请问上个月享受国家政策缓缴增值税的,这个月报表该怎么填,如报表上第25栏【期初未缴税额为1900】,第30栏【本期缴纳上期应纳税额】数值为0,我该怎么填呢?谢谢
老师您好,想请教一下增值税申报表填报的问题,就是21年10月份后中小企业不是有个延缴50%增值税和附加税吗,当时我们填30栏本期缴纳上期应纳税额的时候是按25栏期初未缴税额的数额填了,就是比如10月申报2万实际只缴了1万,11月申报表我们也按2万填了30栏,当全部已缴了,这样对吗?
老师 增值税主表第30栏本期缴纳上期应纳税额怎么填呢,是比如这月交一万元增值税,这栏就填一万吗
请问填增值税申报表时,主表30栏和31栏的区别是什么呢? 本期缴纳上月的税款填在31栏本期缴纳欠缴税额这栏吗? 30栏是本期缴纳上期应纳税额
比如12月应纳增值税一万 这月缴费,这栏是填一万吗
你好;是的; 是的 ; 就写这个金额
25栏 期初未缴税额 有数正数 应该是之前月份缴纳的增值税,这个数是啥情况?已经缴过了呀
你好; 缴纳过了就不管了。 系统会自动抵减的