你好,没错,是需要体现销项税额的。

老师,我们是一般人。给小规模开普票,我们做账时候,也要 贷:应交税费-增值税(销项) 吗?
我们是一般纳税人,收到了购买材料的普通发票,做账的时候需要做应交增值税进项税额吗,借,生产成本,应交税费,贷,银行存款
老师,我们是一般纳税人,我们开出普通发票的时候也是贷记应交税费-应交增值税销项税额吗
老师您好,请问一般纳税人如果开普票,分录也是贷方:应交税费-应交增值税(销项税额)吗?
你好:老师:我们是一般纳税人,我们2月份新成立的公司,我2-7月共开发票销项税额为56170.24元,我8月记了一笔分录:借:应交税费-未交增值税56179.24元,贷:应交税费一应交增值税-进项税额56179.24元,对吗
请问年终奖必须要交社保吗
9月开出10-11月租金发票,我可以10月直接将10-11月租金计入费用吗
老师好,小规模纳税人企业所得税季报研发费加计扣除怎么不能填写?第一.二季度都申报了研发费加计扣除,是哪里操作问题?
老师,请问一下财务办公用WINDOWS 10好还是window 11好(董孝彬老师)
老师,小规模3%减按1%征收在电子税务局中填列在3%还是1%的位置?
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?