你好,这种记入管理费用,福利费里面

老师,公司跟员工借钱一般做其他应付款吧?因为之前会计我不知道做账放哪个科目,这个科目没有看到账,现在公司还给人家钱了,都不知道从哪里才冲掉
老师,计提公司部分给员工缴纳的社保记入管理费用,那在汇算清缴时,应该放入期间费用明细表管理费用的哪个明细里面
公司夏送清凉给员工发放饮料,在工会里面,应计入那个科目
我们有个软件子公司,里面没有员工了,之前有项目技术直接外包给其它公司开发这个项目技术,那样我们在汇算清缴时,能不能做这研发费用委外的加计扣除吗?
请问一下老师,员工叫货拉拉拉暂且不需要的一些资料等东西去仓库收放,产生的这个运输费和他从仓库会公司的的士费应该做到那个费用科目,子科目应该放在那里
抖音号一开始没有升级企业资质,收入提现只能提现到个人,能不能个人再转到公司账户,公司对这部分收入报未开票收入增值税,个人不申报这部分收入的个人所得税
老师,我们有一家小规模的国际货代公司,开国内运费开几个点?1个点还是3个点?
朴老师,我公司买了国补空调,对方说国补只能开个人发票,不能开公司发票是吗?
我们是个贸易公司,一般纳税人,业务是:从企业收购废金属,再卖出去. 财务上是不是就是企业开13%的专票给我们(进项),我们卖出去,我们开票给下家(销项),然后销减进是我们交的增值税,还要交附加税和企业所得税,对吧?有没有合适的减税负的途径呢?
请问员工陆续借了80万借款,没钱还,这个怎么入账呢
25年12月份有一笔银行结息,应该计入利息 借:财务费用-利息收入-8.2 贷:银行存款8.2。 误计入费用 借:财务费用-利息收入8.2 贷:银行存款-8.2 已申报第一季度所得税。尚未进行汇算清缴。26年4月发现这不错误,应该怎么会计处理
老师,一般纳税人,例如,本月我公司采购库存商品,收到进项专票不含税586283.2元,增值税额76216.8元,销售开出专票不含税354243.37元,增值税销项税额46051.63元,上月留底增值税102元。老师我这个怎么做抵扣增值税分录?这个好绕啊。
老师,可以帮我出一个可以结合实际的育成羊核算办法,要很明细的,可以操作的,需要额外付费吗?
实交资本的时候,交印花税税目选营业账簿吗?
请教老师:有一个铝合金门窗销售的项目,原已开票含税总额为2014967.55元,因长期拒付导致进行法院诉讼,现调解书已下达,裁定最终结算价按1924294.01元,款项差额87449.59元是否确认损失,账务处理怎么弄,是否要价税分离?请帮忙写下分录,谢谢!纳税申报时也是按除税的损失申报,对吧,谢谢!
工会的科目没有管理费用,福利费呀
哦,那你看看有没有相近的科目
这会计准则都不一样,这答疑绝了
抱歉,最开始我看成企业的账务处理了
那现在实际应该计入那个科目呢
真是抱歉,这个工会的账我没有做过。
咱们学堂没有做过的老师吗
这个您可以再提问一下,但是做工会的还是比较少。