可以的,可以这么做的。
老师,我前两天面试了一家公司,这家公司是属于软件技术服务行业,是有研发费用这块的业务,2017年成立,2020年开始有业务,我是前两天入职的,了解到他们前期是有研发支出,目前研发是属于停滞状态,说是前期研发的软件现在是投入市场的状态。之前的会计都是有计入研发费用支出这块的,也有把技术人员的费用分摊。目前也一直在分摊研发费用。他们这家公司目前是在申请高新技术企业阶段。老师,我之前没接触过研发这块的业务,请问这个财务,账务这块做的对吗?
我们没有针对专门的研发项目立项,研发部只是对产品进行的一些口味改良研发,我们把这些支出都计入了研发支出核算!但上次有个老师说公司没有立项的项目不能计入研发支出核算,只能进管理费用!是这样的吗?但是我们也没有申请加计扣除!因为那个老师说研发支出核算最终是要形成技术或者专利的!我们这种日常口味的研发不属于研发项目,不能通过研发支出核算!
我们是纯软件开发的公司,现在汇算清缴时,研发加计扣除除了工资没有其他的投入也可以吗?因为早期购买研发人员的电脑没有发票,所有没有折旧之类的费用了,只工资的投入,这样也可以做研发加计扣除吗?
我们有个软件子公司,里面没有员工了,之前有项目技术直接外包给其它公司开发这个项目技术,那样我们在汇算清缴时,能不能做这研发费用委外的加计扣除吗?
有没有比较了解高新的老师,我们公司主要是提供技术服务的公司,有聘请三个人员开发软件,这个有申请高新的可能吗?现在我做账,这几个人员的工资需要做管理费用还是研发费用。我的财务软件上也没有研发费用科目,公司刚成立不久
核定征收,进项票怎么做账
一般纳税人,当月进项税额大于销项税额,月末如何账务处理
你好,一般纳税人不开票不含税7.5块,售价11.5块钱,买100pcs 开票进价含税9块,含税价11块5。卖100pcs. 那么按不含税7块5进价100pcs,这个算法到时候要交多少税,怎么算呢?售价11块5,卖100只。这个税要怎么算?
老师,您好!请教您 已知材料金额,求在产品分配率 上月材料余额+本月领料额-本月完工额=月末在产品额 在产品分配率=月末在产品额/本月完工额 老师这样算对吗?
新农资公司手工账账本都有哪些?
老师,您帮我看看,旅游行业,开票已经差额开票了,旅游费用票做每笔费用的时候还能销项税额抵减吗?搞糊涂了,是不是开票的时候正常6个点开,做费用的时候正常6个点来抵税额
税务局打电话来说发票类目有问题,怎么解决?
请问公司申报个税,申报重复了。多缴个税,然后更正申报之后想退稅,需要去大厅才能退吗?会不会被查账,具体需要注意什么?流程很麻烦吗?
合同负债和应收账款有什么区别 该怎么记账?
某公司应收货款2600确认无法收回已经批准核销尚未转的分录怎么写?老师?
就是明年汇算清缴时,研发费用没有人工其它费用,只有一个委外开发的研发费用加计扣除也是可以吗?
是是的,是这么做的。
那这个项日有收入没有成本也可以吗?
你好,没有收入,没有成本是怎么回事?夭折了吗?
这个项目 有收入,但是这个子公司现在没有员工了,所以签个合同外包委外另个子公司开发这个项目的技术,所以现在这个项目唯一成本就是委外开发的费用
你好,有什么问题吗?委托别人研发也可以的。
但是不放在主营业务成本里也可以吗?
你好,放到研发支出里面的。
那样有收入,没有主营成本,有委外研发费用,也是可以吗?
是的,可以的,可以这么做的。
有主营收入,但是没有主营成本,这样也能说得过去吗?理由是什么才合理?
有收入没有成本不合理,你没有研发完毕,一直做研发支出没有收入,没有成本,可以啊。
这个项目已经收款做收入了,但是由于业务调整原因,现在这个子公司没有员工了,所以项目开发外包给另外个子公司开发了,所以这个委外开发就是这个项目的成本了,这样直接做成研发费用也合理吗?
这个费用化的是研发支出,资本化的它也是研发支出,但是它需要结转到主营业务成本里面,所以你做研发支出合作成本不冲突吧。