你好,不开零的,对方给你开正常的税率 一般开13%的,对方是一般纳税人13%的专票。

老师,请问,供应商付促销费给我公司,对供应商开折让发票,供应商能否单独开6%折让发票给我们(此折让不开在商品里,而是单独开一张促销费的折让),这样处理可以吗?老师
供应商开了进项发票,但是我没有开对应的销项发票出去,也没付供应商的款,那么这个月我可以认证这个进项发票吗
那郭老师,样品的进项发票,也让供应商开0税率吗?
老师,接收到供应商发票,项目是广告服务,但是税率按13%开具,而供应商实际是提供了印刷品,这样的发票可以接收吗?
出口货物退税率为0的商品。商品进货是13个点的税率 第一种是视同内销,是销项开13个点发票吗?进项做抵扣勾选,像内销那样正常报税吗? 第二种是免税不退税,是销项开0税率吗?(一般纳税人),进项如何处理?如何申报增值税
老师公司有一些通行费发票,然后不想入账也不想抵扣,在税务局上勾选不抵扣原因怎么写
综合题,购买发票,填好金额,这属于虚开增值税专用发票吗?
第三季度利润总额10万,交了5000元企业所得税,第四季度利润总额5万,所得税会退吗?
老师 出口企业备案的时候 这个统计经济区域选择有讲究吗 是否可以随意选择
申请人对税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款的决定不服的,应当先缴纳罚款和加处罚款,再申请行政复议,这段话对吗?
老师,您好,请问一下,比如每季度利润多,交企业所得税,一直这样都是盈利的,是不是意味着未分配利润会越来越多,到时候会交20%交分红税比如收入1万,没成本票,所得税交500元,分红大概就按1万-500=9500按20%交吗
您好,老师,我遇到一个问题,想请教,一个学员家是商贸公司,卖钢材的,一般纳税人,有销项没进项,销项那个增值税对方连同货款一起打这个学员公户,她所有钱都要从私户付,帮我说一下他的风险点以及怎么处理行不
请问老师,一年中几月退休就不算入残保金人数里面?比如一个人2月退休,那当年这人还算去残保金的人数吗?
老师 我在做收发货人备案,这里行业不知道怎么选择 我们是出口设备
没看懂,租赁方案,最后不取得设备,为什么有变现抵减
哦哦,对方开货物的名称或者写样品,税率写13%,我们开出来的销售发票就写样品0%税率,普通发票
是的,要开具体的名字,以报关单上的和他给你开的发票一定要一样。
那你的意思,也是按明细正常开,那这张进项上的税额也是可以用来退税的,虽然金额有点少。还是当正常的货物在出口,申报
对,是的,是这么做的,是这么理解。
哈哈,那我们开销售票,也就按照购进的专票,开一样的品名,这样报关单,进项票,销售票名称就一致了。只不过我们开销售票,开0税率即可。进项票上的税金正常申请退税
是的,是的,是这么做的。
相当于只有我们自己知道是样品而已。对外都还是货物
你好,不管是什么样品,你开样品的名字,你不要直接开样品这两个字可以吧?
嗯嗯,好的,谢谢你郭老师。那我们就按货物名称开。不开样品两个字
对的,是的,是这么做的,是这么理解的。
谢谢,谢谢,谢谢郭老师。
不用客气 工作愉快