你好,这个是供暖时间是从几月份到几月份的?

@张东东 老师好,就是21年11月份开的发票,但是我是元月份才付的款,请问我在11月份没有做账,那我在元月份付款的时候再做账可以吗?如果没跨年,这样做是不是可以?但是跨年了我也不知道这样做可以吗
老师,您好,想问一下就是进项发票这个比如说10月份开的发票,我们公司12月份才收到,如果12月份勾选认证了的话,就可以在12月抵扣销项了对吧,就是这个进项发票是否抵扣跟时间没关,主要跟我什么时候认证有关对吧,比如1月份收到了发票,我11月份才勾选认证,那就在11月份抵扣销项对吧
老师我们10月份付给装修公司2万11月份付4万一共六万到现在没开发票给我们,等一月份给我们开来发票,我直接一月份开始摊销就可以是吗?12月末不用计提吧
老师,我想问问公司公司在10月份就开具了取暖发票,我们也付了款,我该如何入账,要摊销得11月份才可以
老师,我们公司当时2022/2023年9月支付财务公司服务费,然后代理公司现在11月份才开具发票给我们入账,目前转让股权是盈利100多块钱,本来他们开具发票我们入账是亏损的我可以暂估费用入账吗?他们11月份开具发票备注了服务期?
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
老师,你好,注销公司清算后,现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税
老师,回函不符需要替代测试吗?
老师,企友软件,没交服务费的情况下,有办法在新电脑上下载软件,和备份恢复数据吗
老师,我们和A公司合作,对外是A的名义,货款也是直接到A的公户,之前是我们实际分成多少给A开多少发票(因为是电商,销售额结算会有延迟),本月销售额突增,A要求我们提前给他们开发票,是否合理?A是不是应该先计提费用,我们在实际提款时,给他们开发票?
老师,下午好。公司跟银行贷款了,要转出去,怎样转合规合理
老师,你好,麻烦问一下个人销售货物给公司,所得税自己申报还是公司代扣代缴
请问在同一个市,有一个总公司,在下面的乡镇有几个分公司,如果在税务登记的时候,分公司选择了非独立核算,这样的话,是不是他们申请增值税的时候可以零报,然后分公司的收入都做帐到总公司的帐里?
老师,你好。公司股权变更,从一个股东变为2个股东,公司名称要不要变。
汇算清缴105000表的手续费是填财务费用的手续费吗
从十月份开始吗?还是从11月份
11月到次年的3月底
你好,11月份开始做收入的。
是供热公司给我们开具的,
借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊,从11月份开始分摊,借管理费用,贷预付账款。
10月份给我们开了取暖发票并且我们也付了款,我该如何入账
发票回来也是计预付账款吗?
发票回来了,也是预付账款,因为这个费用不允许提前做。