咨询
Q

老师,我想问问公司公司在10月份就开具了取暖发票,我们也付了款,我该如何入账,要摊销得11月份才可以

2023-01-09 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-09 13:36

你好,这个是供暖时间是从几月份到几月份的?

头像
齐红老师 解答 2023-01-09 13:36

从十月份开始吗?还是从11月份

头像
快账用户8725 追问 2023-01-09 13:37

11月到次年的3月底

头像
齐红老师 解答 2023-01-09 13:38

你好,11月份开始做收入的。

头像
快账用户8725 追问 2023-01-09 13:39

是供热公司给我们开具的,

头像
齐红老师 解答 2023-01-09 13:39

借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊,从11月份开始分摊,借管理费用,贷预付账款。

头像
快账用户8725 追问 2023-01-09 13:40

10月份给我们开了取暖发票并且我们也付了款,我该如何入账

头像
快账用户8725 追问 2023-01-09 13:40

发票回来也是计预付账款吗?

头像
齐红老师 解答 2023-01-09 13:41

发票回来了,也是预付账款,因为这个费用不允许提前做。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这个是供暖时间是从几月份到几月份的?
2023-01-09
 你好1;   可以的; 你注意看你发票日期; 比如12月报11月增值税;  你就可以抵扣11月 增值税的 
2022-12-06
你以后还开发票吗?如果以后开发票,按照你开发票的来。
2023-12-04
同学,你好 嗯嗯,可以的
2022-12-29
你好 费用发生的没票的可以暂估的  全责发生制
2023-11-28
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×