你好,你是收到别人开进来的发票吗?跨年入账没有问题的
老师我想问下,就是我十月份开了一张发票,但是漏了做账了,现在才发现,然后11月份的时候我做预收账款了,但是这笔账一直没有做,那现在怎么办?
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
@张东东 老师好,就是21年11月份开的发票,但是我是元月份才付的款,请问我在11月份没有做账,那我在元月份付款的时候再做账可以吗?如果没跨年,这样做是不是可以?但是跨年了我也不知道这样做可以吗
老师,我们在23年10月份的时候做了9万的机器未开票收入,但还没有把机器给客户,24年1月才交付机器和发票,我们进货也是在1月份,这样做可以吗?
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
公司实缴资本后需要备案吗?如果不需要的话,还需要其他什么操作吗
公司地址变更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金湾区同区变更流程,变更后税务&银行如何变更,变更后需要修改章程吗
是的,别人提前把票开了把发票也给财务了,但是这边一直没付款,到今年元月份才付的款
可以在今年入账的,没问题。