同学你好 ,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
老师,请问11月应发薪资54000,扣除社保个人4570.39,公积金个人1918,实发薪资47511.61,但是社保基数更新补交1-10月15047元(不含医保,单位9581元,个人5466元)怎么做账
老师,一个员工,11月份的应发工资数是8600元,扣除公积金400,社保个人部分667.23,交个税75.99元,实际到手工资7456.78元,社保单位部分1676.39元,公积金单位部分400元。 请问一下老师,这个月企业的成本是多少?
老师,一个员工,11月份的应发工资数是8600元,扣除公积金400,社保个人部分667.23,交个税75.99元,实际到手工资7456.78元,社保单位部分1676.39元,公积金单位部分400元。 请问一下老师,这个月企业的成本是多少?
新员工1月入职,1月实发工资应该是8000减去个人部分社保840减去个人部分公积金560减去5000扣除减去个税48等于6552元。 自费补缴(单位代缴)的11.12月社保公积金费用合计8200元(从工资里扣),不够扣的自费补。 账务处理怎么做?
新员工1月入职,1月实发工资应该是8000减去个人部分社保840减去个人部分公积金560减去5000扣除减去个税48等于6552元。 自费补缴(单位代缴)的11.12月社保公积金费用合计8200元(从工资里扣),不够扣的自费补。 账务处理怎么做?
你好,个体公司跟其他公司6月签订了合同,合同款8月1日已经收到,过了8月13日才开票给对方!!那8月1日是不是做“借 银行存款……贷 预收账款。 等8月13日再借 预收账款 贷主营业务收入
老师,从公司基本户转账到工会账户一万元用于发放福利,需要计提吗?计提分录应该怎么做?
您好老师,报名赠杯子,计入业务活动费用,宣传赠送礼品,计入管理费用,需要交增值税吗,怎么做账
老师您好,我刚接手了一个公司是建筑劳务公司,清账的时候发现2023年暂估了一笔主营业务成本-劳务费。但是一直没有票回来,就还挂的暂估。现在我应该怎么做账,把这边暂估消掉呢
老师请问下现在电商合规,报送资料是不是只要营业执照有关联了网店就要申报
收到电力安装怎么做账
这几个的申报顺序是怎样的
董孝彬老师,你说的收入纳税明细板块我在个税扣缴端没有找到,我把截图发给你
小规模纳税人差多少成本票直接根据开了多少票就可以算出来吗?
老师,我应聘会计,但不会审核费用报销,这是我的痛点,我想问一下如何审核费用报销?