你好,年末,待认证进项税额有做认证吗?

待认证进项税额期末要做进项税额转出吗?还是不做处理?
老师,应交税费—应交增值税(待认证进项税额)月末需要结转吗?要怎么处理?
老师,您好!请问“应交税费-待认证进项税”科目,期末可以有余额吗?
老师,您好,年末,待认证进项税额怎么处理
待认证的进项没有认证完,公司要注销了,待认证进项税额怎么处理
老师,付银行贷款的利息,银行会开发票对吗?然后,这笔利息该怎么记账
老师,我是苗圃,我想开自产农产品发票,对方要抵扣税款,我苗木公司可以给对方开自产农产品免税发票吗
从银行支付贷款利息,怎么做分录
请问老师,我25.11月增值税加计抵减额少入账33元,怎么处理?
老师,支付的劳务维修费发票贷方是应付账款还是其他应付款?之前用的其他应付款要不要改应付账款?重新设置这家公司的科目吗
支付两年的房租,能一次计入费用税前扣除吗
我从代账公司接回来账,怎么查账做的有没有问题
老师,付款单凭证银行流水回单手续费我也附在付款单上面了可以的吗?还是只能贴在利息单上的
老师,拿新买的土地去办营业执照,公司地址写什么啊
发现应交税金企业所得税借方有余额,是其他年度所得税退税做的,这个做科目给结转了
没做认证,12月没有销项
你好,那就在 待认证进项税额 挂账,不需要特地做什么处理的
老师,我把销和进分别转到应交税费~增值税~转出未交增值税,最后这个科目余额是借方,我再把这个余额转到应交税费~未交增值税时,这个科目下还有13和3的税率,这个时候我怎么区分放哪里呀?
你好,现在是另外一个问题了吗?