你更正申报就可以了,你应该填写了工资之后,你先别申报,然后再去填写全年一次奖金收入,然后最后在一块申报。

公司有两名员工在2022年4月由于工作调动去了其他单位任职,已经将其在电子税局的状态改为离职非正常,但是现在有一笔绩效要发给他,是把这次绩效放入正常工资薪金所得申报,还是放全年一次性奖金申报,我看放入正常工资薪金所得申报需要缴纳700左右的个税,但是放入全年一次性奖金要缴纳4000多的个税。能放正常工资薪金申报吗,正常薪金的申报模板是要缴纳五险的,但是员工已离职,我们只是把绩效发给他并不缴纳五险
老师,就是我们年终奖要这个月发,,但是属于2022年成本,发多少不清楚,我可以先暂估一个数,汇算清缴时候在把数据补上去,如果暂估多了,我在调增企业所得税,但是涉及到他们各自个人所得税,我可以在发年终奖时候当月按全年一次性奖金报税吗,如果可以的话,他算2022年,还是2023年
老师,2022年12月个人所得税我已经申报了,但是全年一次性奖金我去导入数据,系统提示我2022年12月数据已申报,不能修改明细数据,到时候我们要发放年终将时候,我们是要给他们申报个税,他们年钟奖也要算在他们2022年收入里面。这个应该怎么办呀
老师我们这几天要发去年的绩效,但是这个月工资薪金的个税我在15号以前就申报过了。现在申报全年一次性奖金,没办法导入数据,提示我已经申报过了,请问这个月和工资薪金一起申报可以吗?但是一起申报的话是不是算2023年的收入了
老师,我现在要变更12月个人所得税,因为涉及到提成,但是12月个人所得税我已经报了,现在我要把他们提成计算到去年全年一次性奖金收入,但是我进入个人所得税系统又没得变更,就只有把12月工资薪金所得那里有个清楚数据,是不是需要清楚数据后重新填写12月工资薪金
公司注销时,销项税额有余额,这个怎么处理
电子税务局二维码能下载到手机上识别然后上到上去
老师,请问小规模纳税人计入在建工程的施工发票,在税务局上对发票进行入账的话,是选择企业所得税税前扣除还是不扣除呢
老师你好,现在开服装加工费不能归类在劳务里了吗?
老师,一般纳税人开发票的小问题,我们商品销售给A是含税800元,A销售给B是1066元,A要求我直接给B开1066的发票,我应该补收A的税费计算是:(1066-800)×0.13,这样计算对吗
朴老师,10月、11月、12月都有销售,分别在10月、11月、12月确认收入,在12月末一起发开票行吗?
问个问题,内账销售不含税的金额5000,跨月给对方开票收税金500,记欠款,记账分录,是借应收贷什么
正在开票,项目名称需要开废发动机,找不到废发动机的选项,可以自己填吗?请问怎么添加
老师您好,请问汇算清缴,A105050职工薪酬支出表-职工薪金支出账载金额填应付职工薪酬里面的贷方计提的金额,而实际发生额是填写银行付出去的金额对吗?按照1-12月份加总对吗?因为一般工资计提是按照当月计提,发放确是隔月发,也就是跨年了
其他应付款贷方有余额,这个怎么处理
因为目前不知道最后年终奖数据。要等过年那段时间才知道,我又怕不交税到时候逾期了,
那到时候有可能不好修改的,你们现在什么时间能出来数据啊,15号之前能出来吗。只要15号之前能出来,你就可以修改。
如果没出的话,是不是他们到时候年终奖数据要算在2023年里面
我们可能在2月份,要么就是过年头一天
哦,那你算不出来的话,你就过了年之后再更正,如果更正不了的话,就去税务局。
好的,老师,只要更正12月个税就可以导入全年一次性奖金数据为员工2022年收入对吧,老师
是的,是这么做的,是这么理解的。
好的,老师
不用客气,工作愉快。