您好 解答如下 销项税=146047.29-(5062.01%2B150.87-83.52)*(1%2B10%)=140404.994

老师您好!这月销项149946.42,进项1470.65,进项转出199.72,加计抵减10%,这月交多少增值税,谢谢
老师您好!销项121301.92,认证进项5653.36,火车票金额298,加计抵减接10%,这月增值税是多少?谢谢!
老师您好!本月销项146047.29,认证相符进项5062.01,火车票抵扣税150.87,进项税额转出83.52,加计抵减10%,这月增值税多少?谢谢
老师您好!这月销项:31318.87,认证相符进项181.63火车票(含税金额)680,加计抵减5%,这月增值税是多少?谢谢
老师您好!销项149946.42,认证相符进项1470.65,进项税额转出199.72(之前亨受过加计抵减)加计抵减10%,这月增值税?谢谢
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
抱歉更正下 应交增值税=146047.29-(5062.01%2B150.87-83.52)*(1%2B10%)=140404.994
老师您好,那个表四加计抵减项目填多少?谢谢
谢谢老师
你填写的是正确的呀
老师这个进项转出之前是亨受加计抵减的对吧,谢谢 等于那8.35也要加进来对吧
8.35在本期是减去的 不是进项税转出 然后也减少了加计抵减金额
146047.29-5062.01-150.87-521.29十83.52十8.35140404.99对吧,谢谢您
不是 应该是这样的 应交增值税=146047.29-(5062.01%2B150.87-83.52)*(1%2B10%)=140404.99
好的,谢谢您
不客气 麻烦对我的回复进行评价 谢谢