你好,你开的是免税的税率,这个不用做应交税费,也不用结转到营业外收入的。
老师,小规模纳税人增值税没有达到起征点,所以免征增值税,那这个增值税免征的要放在营业外收入吗?
老师小规模纳税人免征增值税是要记入营业外收入吗?是按这个红框这个金额记吗?
小规模纳税人减免的增值税税额,账务处理是记入营业外收入吗?
老师请问小规模纳税人,季度不含税销售收入不超过30万,免增值税,计入营业外收入,这个免征的增值税(营业外收入)是按1%还是3%的?
老师,你好,想问下您小规模纳税人免征增值税的金额计入营业外收入,这个免征增值税金额还用交企业所得税吗?
老师好请看一下这个合同印花税怎么交
员工看病发票500多,我们买的保险公司赔了2000,全部付给他,是做福利费吗分录是怎么样的 借:管理费用-职工医疗费 500 管理费用-福利费1500 应付职工薪酬-福利费 1500 贷应付职工薪酬-福利费 1500 贷现金2000
公司要注销,季度末资产已清零,所得税季度申报提示资产和人数不能为零,这需要怎么填写报表,公司注册后一直没有业务,账面只有个其他应收款1万元,利润表都零申报的
老师好,请看一下这个合同印花税交不交,交多少。
印花税怎么申报,求指教
老师我们企业是一般纳税人 收到买肉的专票 怎么采购入库啊?金额怎么填
制造业货物的物流运输计入什么科目
老师好,如果是附着于厂房的环保设备,是否能计入房产的原值中?
l老师 请问我公司收到一次性扩岗补贴怎么账务处理?
开付款凭证收款凭证转账凭证等原始凭证从哪里来有什么要求
哪个才是要做营业外收入?
如果你开着是带税率的发票 免增值税的,这个需要结转到营业外收入里面去。
这里写着要呢,
好,不用的,如果你做的话,你开了200万的发票,你账上怎么做的,第12栏填写200万吧,你填写其他的保存不了的,你的所得税营业收入也是填写200万吧,那你收到了200万的钱 借银行存款,贷主营业务收入200万 再加上应交税费的话,这个借贷不平。
老师的意思是,开出来的发票比如含税101元,税率为1%的话,借银行存款101,贷主营业务收入100,贷:应交税金-未交增值税1,,如果开出来的发票税率是0(免税),就借银行存款101,贷主营业务收入101,是这样理解吗?
对的,是的,是这个意思,是这么做的。
那我有未开票收入呢?总共收款48000元,这个是做借银行存款48000,贷主营业务收入48000,对吗
你好对的,是的,是这么做的
那是因为现在税率是0对吧,但4月之前税率是多少
这个是记应交税金-减免税,还是应交税金-未交增值税
4月份之前税率是1%的。
应交税费,应交增值税。小规模的增值税就用这一个科目。