你好,你开的是免税的税率,这个不用做应交税费,也不用结转到营业外收入的。
老师,小规模纳税人增值税没有达到起征点,所以免征增值税,那这个增值税免征的要放在营业外收入吗?
老师小规模纳税人免征增值税是要记入营业外收入吗?是按这个红框这个金额记吗?
小规模纳税人减免的增值税税额,账务处理是记入营业外收入吗?
老师请问小规模纳税人,季度不含税销售收入不超过30万,免增值税,计入营业外收入,这个免征的增值税(营业外收入)是按1%还是3%的?
老师,你好,想问下您小规模纳税人免征增值税的金额计入营业外收入,这个免征增值税金额还用交企业所得税吗?
老师,公司厂房租赁出去,合同上面写明含税单价,还需要把价款和税款分开填写吗?
税务登记那个经济性质,一般填写内资个人,还是有限责任公司
老师,A公司购买58万设备对外B公司投资,A公司做长期股权投资,目前设备撤回,投资亏损10万,请问怎样账务处理
老师,你好!问题:已经开一家住宿个体工商户,想再开一家住宿个体工商户,业主登记同一个人还是家里其他人?
给客户赠送的样品怎么做分录啊
老师,个税填报子女教育,说有交叉是什么意思
我们是钢材供应商,现建设单位没钱付,用房子抵我们货款,且这工抵房是直接做在其中一个股东名下,请教下老师这我们公司如何做账务处理?还是说可以先不做账务处理,就让应收账款挂着。如待这在股东名下的工抵房如果出售后款项进来后再作应收账款处理可以吗
公司可以给个人开普通发票吗
老师,支出费用类合同,采购类合同交什么税
老师,请问私人购买车辆交的购置税第二年可以申请退还吗?
哪个才是要做营业外收入?
如果你开着是带税率的发票 免增值税的,这个需要结转到营业外收入里面去。
这里写着要呢,
好,不用的,如果你做的话,你开了200万的发票,你账上怎么做的,第12栏填写200万吧,你填写其他的保存不了的,你的所得税营业收入也是填写200万吧,那你收到了200万的钱 借银行存款,贷主营业务收入200万 再加上应交税费的话,这个借贷不平。
老师的意思是,开出来的发票比如含税101元,税率为1%的话,借银行存款101,贷主营业务收入100,贷:应交税金-未交增值税1,,如果开出来的发票税率是0(免税),就借银行存款101,贷主营业务收入101,是这样理解吗?
对的,是的,是这个意思,是这么做的。
那我有未开票收入呢?总共收款48000元,这个是做借银行存款48000,贷主营业务收入48000,对吗
你好对的,是的,是这么做的
那是因为现在税率是0对吧,但4月之前税率是多少
这个是记应交税金-减免税,还是应交税金-未交增值税
4月份之前税率是1%的。
应交税费,应交增值税。小规模的增值税就用这一个科目。